Chào mọi người! Mình có tình huống này muốn được mọi người chia sẻ: Cty mình mua một máy đo đạc điện tử hồi háng 01/2010 đến nay Cty sử dụng gặp lỗi và trả lại cho bên bán đồng thời mua máy mới (giá trị khác nhau). Giờ nếu trả lại hàng cho bên kia thì bên Cty mình xuất HĐ trả lại hàng và bên kia sẽ xuất HĐ mới cho bên mình. Trường hợp này mình kê thuế GTGT như thế nào đối với HĐ mình xuất trả hàng?Kê ở bán ra hay là kê khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào?(Vì HĐ khi mua máy mình đã BC thuế trong T01/2010)