Em mong anh chị giải đáp giùm em!
Công ty em vào tháng 08 vừa rồi có xuất một Hóa đơn nhưng không kê khai thuế tháng 08. Tới tháng 09 kê khai em mới biết là bị sót 1 Hđ đầu ra. Vậy em phải kê khai như thế nào cho đúng? Và em phải kê khai vào mục nào trong bảng kê khai điều chỉnh. Nếu T08 còn được khấu trừ, T09 cũng đang được khấu trừ. Nếu em điều chỉnh vào T8 thì sẽ làm giảm thuế còn được khấu trừ. Như vậy, số khấu trừ của T08 chuyển qua T9 là em phải đánh vào số đã điều chỉnh hay chưa điều chỉnh. Và Công ty em có bị phạt gì không?