Chào cả nhà
Công ty mình có mua hàng thường xuyên của 1 đv hai bên có ký Hợp đồng nguyên tắc. Trong Hợp đồng ghi rõ các khoản thưởng phạt liên quan đến thanh toán tiền hàng
trong quá trình mua hàng từ năm 2012 đến nay bên mình có thanh toán chậm 1 số lô hàng và ĐV bạn tính tiền lãi phạt do chậm thanh toán số tiền lãi này được thể hiện rõ trong các Biên bản đối chiếu công nợ hàng tháng giữa 2 ĐV.
Đến tháng 11 hai bên thống nhất đối chiếu công nợ và bên mình đã trả hết tiền hàng, còn tiền lãi bên bán đồng ý giảm 50%
số còn lại bên mình phải thanh toán trước ngày 30/11/2014
Vậy cho mình hỏi
1. Số tiền lãi trên mình hạch toán thế nào? Và khoản tiền đó mình có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không, nếu được mong cả nhà trích văn bản luật liên quan giúp
2. Khoản tiền trên ( 30 triệu) mình có cần thiết phải chuyển khoản hay thanh toán tiền mặt cũng được
3. Khoản tiền phạt đó phát sinh từ năm 2012 và 2013 vậy chi trả vào tháng 11 năm 2014 thì chi phí mình tính cả vào năm 2014 có được không?
Cảm ơn rất nhiều