DanLuat 2015

Thuế suất GTGT của hoạt động ăn uống

Chủ đề   RSS   
  • #137924 07/10/2011

    cuong2310

    Chồi

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:17/09/2011
    Tổng số bài viết (44)
    Số điểm: 1005
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 1 lần


    Thuế suất GTGT của hoạt động ăn uống

    Trong hoá đơn đầu vào khi công ty mình đi ăn uống ở nhà hàng không ghi mức thuế suất, chỉ ghi là tổng tiền phải thanh toán là 9 triệu. Vậy mọi người cho mình biết mức thuế suất của hoạt động ăn uống là bn?

    Em còn non và xanh lắm. Các tiền bối chỉ bảo dùm! ^^

     
    24864 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #137930   07/10/2011

    thuythuythao
    thuythuythao
    Top 200
    Lớp 1

    Lai Châu, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2010
    Tổng số bài viết (289)
    Số điểm: 2692
    Cảm ơn: 13
    Được cảm ơn 77 lần


    Cho mình hỏi HĐ đó là hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng thông thường?
    Còn dịch vụ ăn uống chịu thuế suất 10%.
    Cập nhật bởi thuythuythao ngày 07/10/2011 02:57:55 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #137943   07/10/2011

    cuong2310
    cuong2310

    Chồi

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:17/09/2011
    Tổng số bài viết (44)
    Số điểm: 1005
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 1 lần


    Là hoá đơn bán hàng thông thường bạn ạ. Có phải kê vào tờ khai thuế không bạn?

    Em còn non và xanh lắm. Các tiền bối chỉ bảo dùm! ^^

     
    Báo quản trị |  
  • #137956   07/10/2011

    thuythuythao
    thuythuythao
    Top 200
    Lớp 1

    Lai Châu, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2010
    Tổng số bài viết (289)
    Số điểm: 2692
    Cảm ơn: 13
    Được cảm ơn 77 lần


    #ff0000;">Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT:
    #ff0000;" /> #ff0000;">a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
    Theo mình thì không được kê khai đâu vì đó là hóa đơn bán hàng chứ không phải HĐ GTGT.
     
    Báo quản trị |  
  • #138014   07/10/2011

    cuong2310
    cuong2310

    Chồi

    Hải Dương, Việt Nam
    Tham gia:17/09/2011
    Tổng số bài viết (44)
    Số điểm: 1005
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 1 lần


    ok. thanks ban

    Em còn non và xanh lắm. Các tiền bối chỉ bảo dùm! ^^

     
    Báo quản trị |  
  • #147003   11/11/2011

    bladell
    bladell

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:11/11/2011
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hoá đơn bán hàng thông thuờng bạn vẫn kê khai đuợc, cả kể hoá đơn ăn uống nhà hàng (tính vào chi phí tiếp khách). bạn kê khai vào mục 3 "Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế"
    vì hoá đơn này ghi tổng số tiền là vì khấu trừ trực tiếp nên khi bạn kê khai bạn phải tính thuế suất % theo công thức có huớng dẫn trong phần mềm HTKK.

    Thân.
     
    Báo quản trị |  
  • #147026   11/11/2011

    hieuntvv
    hieuntvv
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/12/2008
    Tổng số bài viết (654)
    Số điểm: 5435
    Cảm ơn: 119
    Được cảm ơn 258 lần


    bladell viết:
    Hoá đơn bán hàng thông thuờng bạn vẫn kê khai đuợc, cả kể hoá đơn ăn uống nhà hàng (tính vào chi phí tiếp khách). bạn kê khai vào mục 3 "Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế"
    vì hoá đơn này ghi tổng số tiền là vì khấu trừ trực tiếp nên khi bạn kê khai bạn phải tính thuế suất % theo công thức có huớng dẫn trong phần mềm HTKK.

    Thân.

    Chào bladell
    1. Hóa đơn bán hàng thông thường không kê vào bảng kê 01-2/GTGT vì đây không phải là hóa đơn GTGT
    2. Hóa đơn đầu vào kê vào mục 3 BK 01-2/GTGT khi doanh nghiệp vừa kinh doanh HHDV chịu thuế vừa KD HHDV không chịu thuế
    3. Hóa đơn thông thường cách tính thuế không giống như các hóa đơn GTGT, chỉ có các hóa đơn, chứng từ đặc thù có giá mua đã bao gồm thuế GTGT mới phải tính ngược lại giá chưa thuế và thuế GTGT để kê khai.
    Cập nhật bởi hieuntvv ngày 11/11/2011 01:30:27 CH

    Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

     
    Báo quản trị |  
  • #147575   15/11/2011

    haohien1989
    haohien1989

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:06/07/2011
    Tổng số bài viết (22)
    Số điểm: 325
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Chào bladell!
    Bạn cho minh hoi 1 chút

    Hoá đơn bán hàng thông thường những tháng trước mình vẫn kê chung vào 01-2/GTGT thì có sao không bạn!
    Cảm ơn bạn!
     
    Báo quản trị |  
  • #147924   16/11/2011

    bladell
    bladell

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:11/11/2011
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào bạn.
    Câu hỏi của bạn mình thấy nhiều người cũng quan tâm hỏi về vấn đề này. Có rất nhiều người trả lời là hóa đơn chưa báo cáo của tháng trước thì có thời hạn báo cáo là 3 tháng; 4 tháng; 6 tháng. chính xác là thời gian tối đa được phép báo cáo là 6 tháng.
    thí dụ: hóa đơn đầu vào của bạn tháng 1 mà không báo cáo, bạn có thể báo cáo vào các tháng tiếp theo (tháng 2, tháng 3...) miễn là ko quá 6 tháng.
    trường hợp của bạn giống như những gì ở trên, bạn cho vào mục 01-2/GTGT của tháng tiếp theo báo cáo.
    điều này đã được xác nhận chính xác vì trước đây mình cũng đã hỏi câu này trực tiếp với người quản lý thuế của công ty mình ở chi cục thuế quận thuộc địa bàn họ quản lý, hoặc bạn có thời gian thì tìm hiểu và đọc thêm thông tư "129/2008/TT-BTC" của Bộ Tài Chính.

    mình có thêm chút ý kiến: nếu bạn là người thường hay chịu trách nhiệm về mấy vấn đề sổ sách kế toán, thuế thì nên làm quen với người mà họ trực tiếp quản lý thuế của công ty của mình trên địa bạn mà họ quản lý, để có vướng mắc gì chỉ cần hỏi họ trực tiếp nếu có vấn đề gì thì sẽ dễ hơn cho mình.

    Thân.

    Cập nhật bởi bladell ngày 16/11/2011 06:11:15 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #148054   17/11/2011

    haohien1989
    haohien1989

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:06/07/2011
    Tổng số bài viết (22)
    Số điểm: 325
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Ý mình hỏi là hoá đơn bán hàng thông thường (không phải HĐ GTGT) đáng lẽ mình phải kê vào mục 3 thì mình lại kê vào mục 1 "Hàng hoá sử dụng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế", có sao không bạn?
    Cảm ơn bạn!
     
    Báo quản trị |  
  • #148129   17/11/2011

    bladell
    bladell

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:11/11/2011
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    haohien1989 viết:
    Ý mình hỏi là hoá đơn bán hàng thông thường (không phải HĐ GTGT) đáng lẽ mình phải kê vào mục 3 thì mình lại kê vào mục 1 "Hàng hoá sử dụng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế", có sao không bạn?
    Cảm ơn bạn!


    bạn kê thế là có sao rồi đấy, vì như bạn đã biết hóa đơn thông thường là người bán sẽ nộp thuế còn người mua sẽ được tính vào chi phí. bạn kê như thế mà khi đi nộp tờ khai mà người quản lý thuế chưa gọi điện hỏi thăm về việc sai xót này là hơi lạ, bên mình mà kê khai chưa đúng là họ gọi điện để điều chỉnh lại (chắc bên mình gặp được người tốt). trường hợp của bạn mà đã trót kê vào mục 1 "Hàng hoá sử dụng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế" mà đã tính ra được thuế suất (thí dụ 10%) thì bạn phải khai bổ xung điều chỉnh để giảm chỉ tiêu thuế xuất đó, còn chưa thì thôi.
    mình cũng trả lời bạn theo những gì mình đã biết thôi, theo mình thì tốt nhất bạn nên hỏi trực tiếp người quản lý thuế của công ty bạn vì họ sẽ nắm rõ vấn đề hơn ai hết. còn mình thì có dịp lên cơ quan thuế nộp tờ khai là lại tranh thủ đi hỏi liền.
    thân.
     
    Báo quản trị |  
  • #148163   17/11/2011

    haohien1989
    haohien1989

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:06/07/2011
    Tổng số bài viết (22)
    Số điểm: 325
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    uhm, mình kê vào mục 1 nhưng phần thuế minh bỏ trống, không tính thuế bạn ạ
     
    Báo quản trị |  
  • #149403   22/11/2011

    dzung55
    dzung55

    Sơ sinh

    Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
    Tham gia:18/11/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Mình cũng vẫn bỏ trống phần thuế vì hóa đơn này vẫn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên thuế chỗ mình cũng ko thắc mắc gì nên ok thôi
     
    Báo quản trị |  
  • #150220   25/11/2011

    chauhoangkhanh
    chauhoangkhanh

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2011
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 465
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 9 lần


    Vấn đề này công ty mình vẫn làm như bạn dzung55 vậy từ trước đến giờ, không ai thắc mắc bạn ạ.

    ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

    Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-