Chào Luật sư!
Công ty cháu kinh doanh mặt hàng có:
- Thuế đầu vào 10%
-Thuế đầu ra có loại 10% và loại không chịu thuế suất
Do vậy khi nhập vào HTKK, số thuế VAT đầu vào bị tính lại và có sự chênh lệch trong tờ khai. Cháu muốn hỏi phần chênh lệch đó xử lí như thế nào để khớp với bảng cân đối số phát sinh ạ!
Cảm ơn Luật sư nhiều!