Kính gửi Luật sư
Thưa Luật sư cho em hỏi, công ty có phát sinh 1 vấn đề sau, ( cty không có chức năng SX):
- Số dư TK156 cuối năm 2011: 4 tỷ
- Đến đầu năm 2012, kế toán tách số dư TK156 cuối năm 2011 ra như sau:
+ Số dư đầu kỳ năm 2012 TK 156: 2,5 tỷ
+ Số dư đầu kỳ năm 2012 TK 155: 1,5 tỷ, xuất hóa đơn bán hàng từ TK 155
- Kế toán giải thích là có thể vận dụng tách tài khoản như vậy là đúng. Trên BCTC thì giá trị hàng tồn kho vẫn đủ 4 tỷ.
- Vậy thưa Luật sư cho em hỏi:
+ Tách như vậy là đúng luật kế toán không ?
+ Nếu sai , cho em biết rõ lý do sai chỗ nào ? DN có bị phạt không ?
+ Nếu đúng, cho em biết rõ quy định nào cho phép làm như vậy ?
Cám ơn Luật sư