Chào cả nhà! cty anh chị đã từng trong trường hợp này hướng dẫn giúp em ạ. em xuất h.đơn theo công trình : 1.220đ nhưng có biên phạt lúc thi công: 220đ Khi khách hàng thanh toán họ trả: 1.000đ và 220đ đã bị trừ do phat.
Nhưng 220đ này có 20đ VAT cty e phải nộp, vậy trường trường hợp này có công văn nào chứng minh mình phải thu lại 20đ tiền thuế ko ạ. em Cảm ơn cả nhà.