Kế toán ngành tư vấn giám sát

Chủ đề   RSS   
  • #71533 03/12/2010

    huyhoangtv6

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:03/12/2010
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Kế toán ngành tư vấn giám sát

    Xin Chào luật sư!

    Em có 2 câu hỏi mong được luật sư giải đáp ạ.

    1. Công ty em là công ty kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn - giám sát - thiết kế các công trình giao thông. Luật sư cho em hỏi với ngành nghề đặc thù như vậy thì chi phí như: xăng xe, điện thoại, công tác phí, khấu hao tài sản cố định, lương nhân viên kỹ thuật...thì em nên tập hợp vào tài khoản nào .Bên em chỉ đơn thuần là đi tư vấn giám sát nghĩa là chỉ đi bán dịch vụ thôi.  không có hàng hoá mua vào nên không hạch toán vào giá vốn.

    2. Kế toán của công ty em năm ngoái hạch toán tất cả các chi trên vào tài khoản 154: như em đã nói công ty em không có hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ đầu vào nên không có giá vốn. Do vậy kế toán năm ngoái làm bị sai, và đã nộp báo cáo của năm 2009 rồi. Sang năm 2010 em nên xử lý vấn đề này như thế nào ạ,

    Em cảm ơn luật sư,
     
    35023 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #71722   04/12/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    huyhoangtv6 viết:
    Xin Chào luật sư!
    Em có 2 câu hỏi mong được luật sư giải đáp ạ.
    1. Công ty em là công ty kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn - giám sát - thiết kế các công trình giao thông. Luật sư cho em hỏi với ngành nghề đặc thù như vậy thì chi phí như: xăng xe, điện thoại, công tác phí, khấu hao tài sản cố định, lương nhân viên kỹ thuật...thì em nên tập hợp vào tài khoản nào .Bên em chỉ đơn thuần là đi tư vấn giám sát nghĩa là chỉ đi bán dịch vụ thôi.  không có hàng hoá mua vào nên không hạch toán vào giá vốn.
    2. Kế toán của công ty em năm ngoái hạch toán tất cả các chi trên vào tài khoản 154: như em đã nói công ty em không có hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ đầu vào nên không có giá vốn. Do vậy kế toán năm ngoái làm bị sai, và đã nộp báo cáo của năm 2009 rồi. Sang năm 2010 em nên xử lý vấn đề này như thế nào ạ,
    Em cảm ơn luật sư

    Kế toán cũ làm đúng rồi, nếu DN đang áp dụng QD 48/2006/QD-BTC.

    Dịch vụ tư vấn, giám sát, thiết kế thì cũng có giá vốn.

    Giá vốn đó là chi phí nhân công thiết kế công trình, tư vấn, giám sát ( dùng tk 154 để hạch toán nếu áp dụng Quyết Định 48/2006/QD-BTC).(Đó chính là Lương của nhân viên tham gia tư vấn, thiết kế, giám sát)

    Chi phí điện nước, khấu hao tài sản, thuê văn phòng, ....bạn tập hợp và  phân bổ cho từng hạng mục công trình.
    Khi hoàn thành công trình, xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng, kết chuyển 154 về 632.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #72238   07/12/2010

    huyhoangtv6
    huyhoangtv6

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:03/12/2010
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    thế cho em hỏi thêm: mỗi 1 công trình đều do những nhân viên đó làm, những chi phí này rất chung chung.... không rạch ròi. Em nên bóc tách chi phí này thế nào ạ
     
    Báo quản trị |  
  • #72297   08/12/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Những nhân viên đó làm đó là chi phí nhân công, cái này công trình nào cũng có.
    Chi phí chung chung là cái gì hả em?cụ thể hơn đi em.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #72572   09/12/2010

    huyhoangtv6
    huyhoangtv6

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:03/12/2010
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Dạ, chi phí em nói là chung chung là: chi phí xăng xe, khấu hao TSCĐ, lương nhân viên ạ. Em nên bóc tách chi phí này cho từng dự án/hợp đồng này thế nào ạ

     
    Báo quản trị |  
  • #232865   12/12/2012

    hoanghien7288
    hoanghien7288

    Female
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:12/12/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Bên em cũng làm về tư vấn giám sát, thiết kế công trình:

    Năm 2011 bên em làm về lương của tư vấn giám sát:

    Nợ 154/Co 334

    - Khi trả lương: Nợ 334/Có 111

    - Cuối kỳ K/c: Tứ 154 ->632 , và từ 632 -> 911. 

    còn lương của bộ phận kế toán thì vẫn đưa về: Nợ 642/Có 334

    Như thế có đúng không ạ Luật sư:

    Và ngày 26/8/2012 bên em có mua 1 xe máy: NG: 14.818.181 thuế trước bạ: 820.000

    Nhưng em, vẫn định khoản là: Nợ 211   14.818.181

       Nợ 211   14.818.181

    Nợ 133      1.481.819

    Có 111       16.300.000

    và khấu hao hàng tháng từ ngày 01/09/2012: Nợ 642/ Có 214: 411.616 (KH trong 3 năm) 

    Có đúng không ạ?

     
    Báo quản trị |  
  • #443462   07/12/2016

    cho e hoirbe xuất hóa đơn công trình vậy hạch toán sao ạ

     

     
    Báo quản trị |