Kê khai hoá đơn đầu vào
Cty em là dịch vụ giao nhận về lĩnh vực hàng hải. Bên em có nhận được 1số HĐ do hãng tàu phát hành.
VD: dịch vụ là cước VTQT 100.000đ
có 2 trường hợp:
1. Trên dòng thuế suất ghi xxx, phần tiền thuế ghi xxx.
2. Trên dòng thuế suất ghi xxx, phần tiền thuế ghi 5.000đ (hãng tàu nói đây là thuế nhà thầu thu hộ hãng tàu nước ngoài)
Vậy thực chất em sẽ kê khai hoá đơn đó vào mục nào của bảng kê đầu vào: hàng hoá dv chịu thuế GTGT; hàng hoá dv không chịu thuế; hàng hoá dv dùng chung cho chịu thuế và không chịu thuế GTGT.
Các anh chị giúp em với.
Chủ đề đang được đánh giá
Chia sẻ trên FacebookBạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận