em chào các anh chị
anh chị ơi cho em hỏi: tháng 02/2013 em bị kê khai nhầm một hóa đơn VAT đầu ra chịu thuế 10% vào cả hai phần chịu thuế 10% và chịu thuế 0%. vậy bây giờ em làm tờ khai bổ sung như thế nào ạ?
em mới vào làm nên còn bỡ ngỡ, mong các anh chị giúp đỡ ạ
thanks