Hỏi về thuế Giá trị gia tăng.

Chủ đề   RSS   
  • #29685 29/07/2008

    ketoanttctayninh

    Sơ sinh

    Tây Ninh, Việt Nam
    Tham gia:23/04/2008
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Hỏi về thuế Giá trị gia tăng.

        Khi Nhà nước mở rộng lộ giới, đã giải tỏa một phần Cơ sở kinh doanh của DN. Vậy khi nhận tiền đền bù giải tỏa của nhà nước DN tôi có phải nộp thuế GTGT hay không? Nhờ Luật sư hướng dẫn.
    Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 01:42:43 PM
     
    89914 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang «<45678>
Thảo luận
  • #41485   12/06/2009

    VIETRANSTIMEX
    VIETRANSTIMEX

    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:18/02/2009
    Tổng số bài viết (19)
    Số điểm: 195
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    khấu trừ thuế VAT

    Công ty tôi là công ty cổ phần, ngành nghề kinh doanh chính là vận tải và thương mại. Trong kinh doanh có một số đối tác vừa là chủ hàng vừa là khách hàng của Công ty, vì thế việc thanh toán giữa hai công ty thực hiện như sau: cuối tháng căn cứ hợp đồng, sản lượng, hai bên đối chiếu công nợ, xuất hóa đơn VAT cho nhau và hạch toán bù trừ công nợ. Hỏi: trong trường hợp này, đối với các hóa đơn có giá trị bao gồm thuế VAT lớn hơn 20 triệu đồng thì hai công ty có được khấu trừ thuế VAT đầu vào hay không?.
    Rất mong nhận được sự tư vấn của các anh chị.
     
    Báo quản trị |  
  • #41486   03/06/2009

    thuanthienlawyer
    thuanthienlawyer
    Top 500
    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:02/04/2009
    Tổng số bài viết (158)
    Số điểm: 670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 3 lần


    Khấu trừ thuế VAT

    Khoản 2 Điều 9 nghị định 123/2008/NĐ-CP quy định: "

    Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

    a. Có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua và..

    b. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.

    Hàng hóa, dịch vụ mua vào phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.


     
    Báo quản trị |  
  • #41487   12/06/2009

    NguyenHuyHa
    NguyenHuyHa

    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:12/06/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thuế GTGT được khấu trừ

    Đối với các hóa đơn mua vào có giá trị lớn hơn 20triệu phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì mới được khấu trừ. Khi thanh toán qua ngân hàng thì DN phải chi trả phí chuyển tiền. Điều này đi ngược lại với vấn đề cắt giảm chi phí.
    Mong được sự thảo luận của các anh chị!
     
    Báo quản trị |  
  • #41540   22/06/2009

    bangtuyet2081987
    bangtuyet2081987

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/06/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ

    Công ty em đã thành lập được 9 tháng,nhưng trong 7 tháng đầu thì chỉ xây dựng nhà xưởng và mua máy móc thiết bị. Vì vậy đến nay thuế GTGT đầu vào rất nhiều trong khi công ty mới bán hàng được 2 tháng. Đến nay thuế GTGT đầu vào là 650 triệu,trong đó 400 triệu là của TSCĐ,còn 250 triệu là của hàng hóa ;thuế GTGT đầu ra là 230 triệu. Vậy bây giờ em khấu trừ thuế thì em khấu trừ với thuế đầu vào của hàng hóa hay của TSCĐ hay là em phải chia tỷ lệ để khấu trừ với cả hai? Bây giờ em muốn hoàn thuế thì có được không và em cần những thủ tục gì?
     
    Báo quản trị |  
  • #41541   20/06/2009

    MTAThu
    MTAThu
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:02/04/2008
    Tổng số bài viết (126)
    Số điểm: 1545
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    Chào bạn
    Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Luật Thuế giá trị gia tăng.
    Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 1, điều 9 nghị định 123/2008/NĐ-CP. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định.
    Bạn cần phân biệt 2 trường hợp:

    1. Bạn là: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

    2. Hay bạn là: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

    Hồ sơ hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

     
    Báo quản trị |  
  • #41542   22/06/2009

    bangtuyet2081987
    bangtuyet2081987

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/06/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ

    Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình.Mình muốn hỏi thêm là bây giờ mình thực hiện bút toán khấu trừ thuế thì mình khấu trừ thuế GTGT của hàng bán ra với thuế GTGT của hàng hóa mua vào hay khấu trừ với thuế GTGT của TSCĐ.Hay là mình phải chia tỷ lệ để khấu trừ với cả hai.Rất mong nhận được trả lời sớm của bạn
     
    Báo quản trị |  
  • #41685   02/08/2009

    hoangsonvnn79
    hoangsonvnn79

    Sơ sinh

    Tây Ninh, Việt Nam
    Tham gia:17/07/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền qua ngân hàng khi chưa có tài khoản có được khấu trừ thuế GTGT không?

    Tôi là doanh nghiệp tư nhân xăng dầu ,trước đây thủ tục thanh toán tiền với công ty xăng dầu bằng tiền mặt.Đầu tháng 01/2009 tôi thanh toán tiền với công ty xăng dầu qua Ngân Hàng tổng số tiền là 1.087.000.000đ bằng giấy nộp tiền vì tôi chưa mở tài khoản.Từ giữa tháng 1 tôi mới mở tài khoảng và chuyển tiền qua tài khoản này (Hình thức lệnh chi)

    Chi cục thuế ở địa phương đã không khấu trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với khoảng tiền 1.087.000.000đ mà tôi chuyển bằng giấy nộp tiền qua Ngân Hàng (vì cho là không đủ chứng từ)

    Số tiền không được khấu trừ khoảng 62.500.000đ

    Tôi không am hiểu về luật thuế,kính mong quí Luật Sư cho biết Chi cục thuế thực hiện như vậy đúng hay sai?Và điều luật này thuộc thông tư nào của luật thuế ? Có hiệu lực từ thời điểm nào mà tôi không nhận được sự thông báo của Chi cục thuế địa phương.

    Rất mong được sự giúp đỡ của quí Luật Sư tôi xin gửi nơi đây lòng thành kính và biết ơn!

    Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen vào lúc 25/07/2009 17:05:50
     
    Báo quản trị |  
  • #41686   23/07/2009

    thanhmv
    thanhmv

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/07/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Không được. Xem công văn số 3046/BTC-TCT ngày 20 tháng 3 năm 2009
     
    Báo quản trị |  
  • #41687   25/07/2009

    Mai_Y_Nguyen
    Mai_Y_Nguyen
    Top 500
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:31/10/2007
    Tổng số bài viết (271)
    Số điểm: 4781
    Cảm ơn: 10
    Được cảm ơn 83 lần


    Anh Hoangsonvnn79 ơi, tôi đọc câu hỏi của anh nhưng tôi trả lời nó cứ báo lỗi hoài. Do đó tôi làm luôn một topic. Trường hợp của anh được khấu trừ thuế đó. Anh có thể xem công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/09 nha.

    (Đây là bài viết của một thành viên, do lỗi kỹ thuật khi di chuyển bài nên không giữ được tên người gởi. Vậy Ban quản trị xin đăng lại tại đây. Mong các bạn thông cảm.Xin cảm ơn!)

     
    Báo quản trị |  
  • #41688   02/08/2009

    trdung1302
    trdung1302

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:02/08/2009
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 50
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hàng hoá mua vào phục vụ SXKD từ ngày 1/1/2009 đến 31/3/2009 có hoá đơn trên 20 triệu được khấu trừ thuế GTGT
     
    Báo quản trị |  
  • #41845   14/08/2009

    huynhtrunghieu
    huynhtrunghieu

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/08/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    thuế gtgt hàng nhập khẩu bán ra

    Xin hỏi hàng nhập khẩu thuộc diện đươc giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu là 50% vậy thị đầu ra của mặc hàng đó có được giảm 50% hay không?
     
    Báo quản trị |  
  • #41846   14/08/2009

    chaungocdung
    chaungocdung

    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:14/08/2009
    Tổng số bài viết (21)
    Số điểm: 55
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    cho mình hỏi mặt hàng đầu ra bạn bán trong nước hay nước ngoài ? Theo mình thì , nếu bạn bán trong nước mà chịu thuế suất 10% thì bạn phải chịu 10% nó không liêu quan gì đền mặt hàng bạn mua vào cả!
     
    Báo quản trị |  
  • #41848   15/08/2009

    chaungocdung
    chaungocdung

    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:14/08/2009
    Tổng số bài viết (21)
    Số điểm: 55
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    thuế GTGT của các văn phòng luật sư

    Xin chào !
    Tôi làm kế toán thuế cho văn phòng luật sư, hiện nay văn phòng chỉ chủ yếu nhận "trợ giúp pháp lý" và tư vấn pháp lý. Trưởng văn phòng có bảo là không cần kê khai thuế đối với các khoản trên chỉ kê khai thuế đối với khoản tư vấn pháp lý đối với doanh nghiệp cần lấy hoá đơn thôi. Tuy nhiên, văn phòng ghi rất rõ các khoản thu tư vấn khác trên sổ luật sư tôi không biết là nếu cơ quan thuế phát hiện ra các khoản này, văn phòng tôi đang làm có bị truy thu thuế không đặt biệt là khoản thu đối với " trợ giúp pháp lý" đây là khoản thu do Nhà nước chi trả. 
    Xin hỏi có văn bản nào quy định về các khoản thu này không ? 

     
    Báo quản trị |  
  • #41849   15/08/2009

    ntdieu
    ntdieu
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Đồng Nai, Việt Nam
    Tham gia:11/02/2009
    Tổng số bài viết (14665)
    Số điểm: 101575
    Cảm ơn: 3359
    Được cảm ơn 5212 lần
    SMod

    Bạn ở văn phòng luật sư mà cũng cần trợ giúp pháp lý sao ? Trưởng văn phòng nói như vậy thì yêu cầu ông/bà ấy đưa dẫn chứng bằng văn bản pháp luật cụ thể.
     
    Báo quản trị |  
  • #41850   15/08/2009

    chaungocdung
    chaungocdung

    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:14/08/2009
    Tổng số bài viết (21)
    Số điểm: 55
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Theo Thông tư số 53/2003/TT-BTC hướng dẫn thì " Hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và tham gia tố tụng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 10%. Văn phòng luật sư Công ty luật hợp danh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế ". Điều đó có nghĩa các khoản tư vấnpháp lý hoặc tham gia tố tụng đều chịu thuế GTGT cả, tuy nhiên theo lý giải của trưởng văn phòng chổ mình thì các khoản thu trên nhỏ lại chỉ mang mục đích từ thiện nên không cần kê khai thuế làm gì, mà mình thì cuối tháng mới qua lấy hồ sơ về làm thôi nhưng mình có một người anh chuẩn bị mở văn phòng luật nhờ mình làm sổ sách và báo cáo thuế giúp nên mình muốn hỏi cho rõ để khỏi thiệt cho mình và cũng tránh bị cơ quan thuế truy thu sau này, nếu có nghị địnhhay thông tư gì mới liên quan đến hoạt động văn phòng luật sư có thể cho mình được không chứ thông tư thì từ năm 2003 lận mình không biết có thông tư gì thay đổi không ?

     
    Báo quản trị |  
  • #41851   15/08/2009

    quoctranllc
    quoctranllc
    Top 100
    Male
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/04/2009
    Tổng số bài viết (575)
    Số điểm: 3221
    Cảm ơn: 64
    Được cảm ơn 175 lần


    Hiện nay các tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS) áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế mới rồi; bạn không cần phải đi tìm đâu cho xa xôi. Thuế suất VAT đối với dịch vụ pháp lý nói chung vẫn là 10%.

    Trường hợp TCHNLS tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 thì hoạt động trợ giúp pháp lý này không có thu nhập. Cho nên, tất nhiên là không phải kê khai thuế gì cả. Trường hợp TCHNLS tự tổ chức thực hiện việc trợ giúp pháp lý mà có thu phí, thù lao (dù ở mức thấp) thì phải kê khai các khoản thu nhập đó như bình thường.

     

    Trường hợp TCHNLS tham gia tố tụng hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thì khoản thanh toán này không phải chịu thuế VAT, nhưng trên nguyên tắc vẫn phải được kê khai để chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. @

    Luật sư Trần Đình Bảo Quốc

    (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh)

    DĐ: 098 3600737

    ____________________________________________

    CÔNG TY LUẬT TNHH TRẦN QUỐC - QUOC TRAN PLLC

    Head Office:

    464 Lạc Long Quân

    Phường 5, Quận 11

    TP. Hồ Chí Minh

    Tel: (+84 8) 3975 1734

    Fax: (+84 8) 3975 5681

    E-mail: quoctranpllc@gmail.com

     
    Báo quản trị |  
  • #41861   15/08/2009

    truongquanghien68
    truongquanghien68

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/05/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    thuề gtgt trực tiếp

    xin cho hỏi: đối với trường mầm non không chịu thuế GTGT và thuộc sở hữu cá nhân đồng thời đăng ký nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, vậy hàng tháng có nộp tờ khai thuế GTGT trực tiếp không?Cám ơn
     
    Báo quản trị |  
  • #41862   15/08/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    #ccc" align="justify">Trường mầm non, tư thục nếu chỉ đơn thuần có mỗi chức năng dậy học thì lĩnh vực giáo dục không thuộc diện chịu thuế GTGT. Vì vậy, nếu bạn chỉ có hoạt động giáo dục thì bạn mà đã đăng ký thuế theo phương pháp trực tiếp thì bạn nên tới cơ quan thuế sửa lại tờ khai đăng ký thuế để sửa lại phần này.

    #ccc" align="justify">Trường hợp trường bạn đồng thời có thêm hoạt động khác chịu thuế GTGT mà bạn đăng ký kê khai theo phương pháp trực tiếp thì hằng tháng bạn phải nộp tờ khai GTGT kể cả có hay không phát sinh doanh thu, chi phí theo quy định tại điểm1.3 và điểm 4 Mục II Phần B Thông tư 60/2007/TT/BTC.

     
    Báo quản trị |  
  • #41907   27/08/2009

    tuan_cfg
    tuan_cfg

    Sơ sinh

    Quảng Nam, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2009
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Thuế GTGT hàng nhập khẩu

    Em mới làm về lĩnh vực Xuất nhập khẩu, thuế GTGT em áp thuế suất theo Thông tư 131/2007TT-BTC tất cả các mặt hàng đều 10%. Khi khai báo Hải Quan bên Hải Quan yêu cầu tra lại các Thông Tư thay đổi như 85;91;13;18/2009/TT-BTC em có xem qua và thấy thuế suất của một số mặt hàng giảm 50%, Trong các Thông tư có ghi rõ Những mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT được đánh dấu "x" tại cột "Mặt hàng được giảm" vậy các mặt hàng không được đánh dấu hoặc đánh dấu (-) có được giảm thuế hay không và giảm bao nhiêu %. ngoài các thông tư thay đổi trên có các Thông tư mới nào thay đổi thuế GTGT của hàng nhập khẩu nữa không?  Mong các Luật sư tư vấn giúp em

     
    Báo quản trị |  
  • #41908   24/08/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Các mặt hàng bạn xem trong Thông tư 85,13,18 không có dấu "x" nghĩa là các mặt hàng đó không được giảm 50% thuế GTGT thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT trong biểu thuế tại Thông tư 131/2008/TT-BTC

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn boloncon vì bài viết hữu ích
    tuan_cfg (30/06/2011)

Chủ đề đã khép lại!