Hỏi về thuế Giá trị gia tăng.

Chủ đề   RSS   
  • #29685 29/07/2008

    ketoanttctayninh

    Sơ sinh

    Tây Ninh, Việt Nam
    Tham gia:23/04/2008
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Hỏi về thuế Giá trị gia tăng.

        Khi Nhà nước mở rộng lộ giới, đã giải tỏa một phần Cơ sở kinh doanh của DN. Vậy khi nhận tiền đền bù giải tỏa của nhà nước DN tôi có phải nộp thuế GTGT hay không? Nhờ Luật sư hướng dẫn.
    Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 01:42:43 PM
     
    90581 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang «<2345678>
Thảo luận
  • #40908   26/02/2009

    langphong
    langphong

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:11/02/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Khấu trừ thuế GTGT có hợp lý không?

    Vào tháng 12/2008 Công ty tôi có tạm ứng hợp đồng (bằng tiền mặt) cho Công ty A là 100.000.000đ, nhưng đến tháng 01/2009 Công ty A mới xuất hoá đơn GTGT số tiền trên cho Công ty tôi, vì thế theo Nghị định 123/NĐ-CP thì Công ty tôi phải chuyển khoản số tiền một lần nữa mới được khấu trừ.

    Nếu Công ty tôi cứ kê khai khấu trừ thuế mà không chuyển khoản có hợp lý không? Nếu không thì có phương pháp nào để được khấu trừ số tiền thuế đó không?
    Xin tư vấn cho tôi được rõ.

    Xin cám ơn!

     
    Báo quản trị |  
  • #40933   26/02/2009

    TranThiAnhNgoc
    TranThiAnhNgoc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:20/02/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Khau tru thue GTGT dau vao

    Doanh nghiệp của tôi thuộc nghành giao thông. Thường ký những hợp đồng mua vật tư có giá trị lớn. Nhưng do yêu cầu lấy hàng của DN tôi, bên bán không xuất hóa đơn tổng theo hợp đồng, mà xuất theo tùng lần lấy hàng thực tế, vậy những lần hóa đơn  mua vật tư của hợp đồng đó có giá trị dưới 20tr đồng . DN chúng tôi đã thanh toán bằng tiền mặt, và đã kê thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn đó. Xin hỏi việc kê khai thuế GTGT đó có hợp lệ không

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn TranThiAnhNgoc vì bài viết hữu ích
    angels_smile (18/04/2012)
  • #40934   26/02/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 200
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    #ccc" align="center">

    Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

    Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
    Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!

    Trường hợp doanh nghiệp bạn mua vật tư của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
    Trường hợp doanh nghiệp bạn mua vật tư của một nhà cung cấp nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị dưới hai mươi triệu đồng và được thanh toán bằng tiền mặt thì việc kê khai thuế GTGT đó hợp lệ

     
    Báo quản trị |  
  • #40935   01/01/2010

    ruby_baby39
    ruby_baby39

    Female
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:11/02/2009
    Tổng số bài viết (8)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Không kê Hóa Đơn GTGT đầu ra ( hủy) vào tờ khai thuế

    Do là nhân viên đến sau, ( tháng 10-2008), nên em nhận bàn giao của chị kế toán trước, Vào tháng 8-2008,chị ấy có ghi 1 hóa đơn GTGT cho khách hàng sai, và hủy, đã lập biên bản hủy, đưa cho khách hàng ( cty). nhưng trong thời gian đợi khách hàng trả lại 1 biên bản hủy, cũng là thời gian em  nhận bàn giao...mà chị ấy không nhắc em lấy biên bản về ( hóa đơn đỏ em vẫn giữ)
    Đến nay, khi em kiểm tra lại khai báo thuế tháng 8-2008, em phát hiện hóa đơn này, chưa kê khai thuế ( không có trong mục hủy, cũng không có trong mục " hàng hóa bán ra"...
    Vậy bây giờ em phải làm sao? về kê khai thuế? và về xuất nhập tồn trên hóa đơn tháng 8, em có phải trừ hàng đã xuất trong kì hay không? vì hàng hóa này thực chất không phát sinh?
    Em chân thành cảm ơn!
     
    Báo quản trị |  
  • #40936   20/02/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 200
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Vì giao dịch mua bán không xảy ra (hàng hoá còn tồn kho), công ty m phải lập biên bản với bên mua xác định giao dịch này không được thực hiện và huỷ hoá đơn đã ghi; sau đó điều chỉnh lại báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng
     
    Báo quản trị |  
  • #40937   20/02/2009

    ruby_baby39
    ruby_baby39

    Female
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:11/02/2009
    Tổng số bài viết (8)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Em cám ơn chị nhiều ạ
     
    Báo quản trị |  
  • #40938   22/02/2009

    Mai_Y_Nguyen
    Mai_Y_Nguyen
    Top 500
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:31/10/2007
    Tổng số bài viết (271)
    Số điểm: 4781
    Cảm ơn: 10
    Được cảm ơn 83 lần


    ruby_baby39 viết:
    Em cám ơn chị nhiều ạ


    Hi ruby_baby39, bạn phải cảm ơn anh nqtrang mới đúng!
     
    Báo quản trị |  
  • #40939   21/10/2009

    hau132
    hau132

    Sơ sinh

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:03/08/2009
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Quên kê khai thuế GTGT đầu ra tháng 06/2009 kê khai bổ sung thuế GTGT đầu ra tháng 07/2009. Như vậy số tiền thuế phải nộp có được tính khấu trừ tháng 07/2009 không?
     
    Báo quản trị |  
  • #40940   21/10/2009

    bive
    bive

    Sơ sinh

    Đồng Nai, Việt Nam
    Tham gia:09/03/2009
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    tất nhiên là bạn được tính khấu trừ vào T7 rồi

     
    Báo quản trị |  
  • #40941   30/12/2009

    loivv
    loivv

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:30/12/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thắc mắc về huỷ và lập lại hoá đơn

    Xin các bác chỉ giúp!
    Mình viết hoá đơn bị sai tên Công ty. Bây giờ khách hàng không chấp nhận sửa, tức là mình phải huỷ và viết lại hoá đơn khác. Nhưng mình phải làm Biên bản huỷ hoá đơn như thế nào? Cho mình xin mẫu nhé. Đồng thời khi lập lại hoá đơn khác thì mình phải thể hiện trên hoá đơn đó như thế nao? (Có người bảo mình phải ghi trên tờ lập lại là: "thay thế cho Hoá đơn sô... ngày... thì có đúng không? Chỉ đẫn luôn cho mình biết cách xử lý đó được thực hiện theo Thông tư, công văn hay nghị định nào nhé (chỉ rõ tại khoản, mục...) Cảm ơn các bác rất nhiều.
    Cập nhật bởi loivv vào lúc 30/12/2009 17:41:03
     
    Báo quản trị |  
  • #40942   01/01/2010

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    HUỶ HOÁ ĐƠN

    Bạn huỷ hoá đơn thì thực hiện theo quy định tại điểm 1.10 Mục VI Phần B Thông tư 120/2002/TT-BTC : « Những trường hợp hoá đơn đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải huỷ bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ »

     
    Báo quản trị |  
  • #41039   03/05/2009

    catarina
    catarina

    Sơ sinh

    Đồng Nai, Việt Nam
    Tham gia:06/03/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Kê khai thuế GTGT theo luật mới

    Cho em hỏi. Theo luật mới thì những hóa đơn mua vào trên 20 triệ phải có chứng từ thanh toán qua ngan hàng mới được khấu trừ thuế GTGT. Vậy, ví dụ như công ty đã mua hàng, bên bán hàng đã xuất hóa đơn, nhưng hai bên thỏa thuận đến cuối quí hoạc vài tháng sau thanh toán tất cả các hóa đơn (thanh toán qua ngân hàng, trên 20 triệu). Vậy, trong kỳ khai thếu của tháng có hóađơn đó có được kê khai và được công nhận không.
    Ví dụ bên công ty em bán hàng, đã xuất hóa đơn, nhưng bên kia chưa thanh toán, vậy, háo đơn đó có được tính vào kỳ khai thuế tháng đó không, có được tính vào doanh thu không?
    Cám ơn nhiều.
     
    Báo quản trị |  
  • #41040   16/03/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 200
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Doanh thu tính thuế GTGT: Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;
    Bên công ty m  là bên bán hàng thì khi xuất bán hàng hoá và ghi hoá đơn GTGT thì phải kê khai vào kỳ thuế phát sinh, còn việc thanh toán qua ngân hàng là điều kiện để xem xét khấu trừ đối với bên mua hàng

     
    Báo quản trị |  
  • #41041   14/04/2009

    nghia16
    nghia16

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hoá đơn GTGT có hợp lệ không

    khi xuất hoá đơn GTGT trên 20 triệu mà không thanh toán qua ngân hàng mà trả bằng tiền mặt thì tờ hoá đơn đó có hợp lệ đối với bên bán hay không. trường hợp này bên mua là cá nhân không có mã số thuế
     
    Báo quản trị |  
  • #41042   15/04/2009

    luuhaind81
    luuhaind81

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/04/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    số tiền không được khấu trừ thuế có được đưa vào chi phí hợp lệ

    Tôi xin hỏi theo nghị định mới về luật thuế GTGT thì từ 20 triệu trở lên được khấu trừ thuế khi thanh toán qua ngân hàng, nhưng do chủ quan và không cập nhật thông tin thường xuyên nên số tiền khấu trừ không được khấu trừ thuế, vậy số tiền không được khấu trừ thuế kia có được đưa vào chi phí hợp lệ được không?
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ.
    Trân trọng!

     
    Báo quản trị |  
  • #41087   17/03/2009

    ynhi_161614
    ynhi_161614

    Sơ sinh

    Gia Lai, Việt Nam
    Tham gia:12/03/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    khấu trừ thuế GTGT trong hợp đồng XDCB

    Chào các bác!
    Mong các bác giúp em với ạ.
    Trong năm 2008, cty em có cho nhà thầu tạm ứng mua vật liệu bằng tiền mặt (>20triệu ), nhưng đến tháng 01/2009 nhà thầu mới xuất hóa đơn GTGT. Vậy em có được khấu trừ thuế GTGT cho số tiền tạm ứng chi bằng tiền mặt này ko ạ ?

     
    Báo quản trị |  
  • #41088   13/03/2009

    anhvhp
    anhvhp

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:15/01/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 65
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Nếu bạn muốn được khấu trừ hết số thuế trên Hóa đơn đầu vào thì cách giải quyết như sau:
    Nhà thầu chuyển trả lại cho Cty bạn số tiền đã ứng trước.
    Sau đó Cty bạn chuyển khoản lại cho Nhà thầu 100% số tiền ghi trên hóa đơn.
    Nếu không thì Cty bạn chỉ được khấu trừ số VAT thuế tương ứng với số tiền mà Cty bạn đã chuyển khoản trong năm 2009.

     
    Báo quản trị |  
  • #41089   17/03/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 200
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Căn cứ qui định tại luật thuế GTGT 2008 áp dụng từ ngày 1/1/2009  thì công ty bạn vẫn được khấu trừ thuế GTGT cho số tiền đã tạm ứng chi bằng tiền mặt  năm 2008

     
    Báo quản trị |  
  • #41090   09/11/2009

    tunguyen39
    tunguyen39

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/03/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Kinh doanh nhà hàng ăn uống

    tôi chuẩn bị mở nhà hàng ăn uống. Nhưng tôi chưa biết luật thuế mới trong ngành này như thế nào?
    1. khi kinh doanh nhà hàng: khi mua nguyên vật liệu phục vụ cho ăn uống ( chẳng hạn như mua rau, trái cây, thịt, cá ...) mà không có hoá đơn GTGT thì đến khi hạch toán cuối tháng, cuối năm báo cáo sẽ được khấu trừ như thế nào?
    2. Thuế thu nhập cá nhân cho chủ nhà hàng được tính như thế nào và thuế suất là bao nhiêu?
    3. Thuế TNDN cho hoạt động nhà hàng là bao nhiêu?
    xin nhờ luật sư tư vấn dùm tôi.
    Thanhk!
     
    Báo quản trị |  
  • #41091   23/03/2009

    DANGTHANHLIEM
    DANGTHANHLIEM
    Top 500
    Male
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/01/2007
    Tổng số bài viết (292)
    Số điểm: 1532
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 21 lần


    thuế GTGT

    Chào bạn

    Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì áp dụng Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

    Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ đó.

    Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống là số chênh lệch giữa tiền thu về bán hàng ăn uống, tiền phục vụ và các khoản thu khác trừ (-) giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua ngoài dùng cho kinh doanh ăn uống.

    Trường hợp không hạch toán được riêng thì được xác định phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với tỷ lệ doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế trên tổng doanh thu bán hàng phát sinh trong kỳ.

    Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ có đầy đủ hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bán ra theo chế độ quy định hoặc có đủ điều kiện xác định được đúng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như hợp đồng và chứng từ thanh toán nhưng không có đủ hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì GTGT được xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.

    (Điểm 2.1 và 2.2 khoản 2 mục III, phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng).

    Mức thuế suất GTGT chung là 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC (kinh doanh ăn uống).

    Bạn kinh doanh “Nhà hàng” thì phải thành lập Doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất chung của thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

    Một số ý trao đổi cùng bạn.

    Thân.
     
    Báo quản trị |  

Chủ đề đã khép lại!