Hỏi về nghiệp vụ kế toán

Chủ đề   RSS   
  • #29617 29/07/2008

    LeHuynhDuc

    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:31/03/2008
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 4390
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Hỏi về nghiệp vụ kế toán

    Cho em hỏi một chút ah. Khách hàng chuyển trả cho công ty em 300K usd, sau đó công ty em nhập két 100K usd, 200K usd còn lại gửi ngân hàng, kế toán bên em viết phiếu thu 300K usd ( tiền hàng) và phiếu chi 200K usd ( tiền gửi ngân hàng). Như thế có đúng ko các bác?
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 13/07/2011 12:44:06 CH
     
    125874 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn LeHuynhDuc vì bài viết hữu ích
    rainytramy (10/06/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

14 Trang «<78910111213>»
Thảo luận
  • #41969   07/10/2009

    hoanghiep87
    hoanghiep87

    Female
    Sơ sinh

    Thừa Thiên Huế, Việt Nam
    Tham gia:17/03/2009
    Tổng số bài viết (19)
    Số điểm: 170
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Bạn cho vào 641 cũng được đó bạn à
     
    Báo quản trị |  
  • #41970   15/10/2009

    thanhhuels
    thanhhuels

    Sơ sinh

    Lạng Sơn, Việt Nam
    Tham gia:21/09/2009
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Theo mình, chi phí xăng dầu bạn nên cho vào TK 642 thì đúng hơn. Công ty mình mua dầu để kinh doanh vận tải. Mình đã tập hợp vào TK 642.
     
    Báo quản trị |  
  • #41971   16/10/2009

    bienco_3000
    bienco_3000

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:17/08/2009
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 95
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    bạn a. Nếu xăng dầu dùng cho xe tải, mà xe tải này chỉ phục vụ duy nhất cho việc bán hàng thì bạn đưa vào 641, nếu xe tải này sử dụng cho nhiều mục đích (vừa để chở hàng đi bán, vừa để chuyển hàng mua về, bộ phận VP cũng dùng nó) thì bạn cho vao tk 142 sau do theo dõi chi tiết quãng đường đi mà phân bổ vào từng mục đích đó cho phù hợp. Chúc bạn thành công.

     
    Báo quản trị |  
  • #32271   09/10/2009

    phienhg
    phienhg

    Sơ sinh

    Hậu Giang, Việt Nam
    Tham gia:30/10/2008
    Tổng số bài viết (8)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Điều chỉnh theo biên bản kiểm tra của Cục Thuế

    Cty của tôi được Cục thuế kiểm tra, sau khi kiểm tra Cục Thuế trao biên bản kiểm tra thuế và quyết định trong đó nộp thêm tiền thuế TNDN, GTGT, phạt vậy mình điều chỉnh sổ sách như thế nào ...

     
    Báo quản trị |  
  • #32272   30/09/2009

    LS_ThaiHung
    LS_ThaiHung
    Top 25
    Male
    Luật sư quốc gia

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/05/2008
    Tổng số bài viết (3872)
    Số điểm: 22042
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 1024 lần
    Lawyer

    thuề

    công ty kinh doanh phải báo cáo thuế hàng tháng gồm chi phí đầu vào, ra và chi phí phát sinh còn lại là lợi nhuận, nếu những chứng từsai không đúng thì sẽ bị cơ quan thuế yêu cầu điều chỉnh và phạt! Vì vậy a/c yêu cầu kế toán kiểm tra rồi điều chỉnh cho hợp lý.

    Tôi ví du cho a/c dễ hiểu như sau:

    Tháng 9/2009 cty có xuất 10 hóa đơn VAT tồng công tiến VAT 10.000.000 đồng.
    Tuy nhiên hóa đơn dầu vào của anh nhiều loại khoảng 5.000.000 đồng, tuy nhiên trong đó có 2.000.000 đồng không hợp lệ.
    Như vậy cty phải đóng 7.000.000 đồng, nhưng do 2.000.000đ không hợp lệ mà cty không biết nên nay phải đóng thêm tiền VAT là 2.000.000đ

    Cũng từ đó tiền thu nhập doanh nghiệp cũng thay đổi theo nên phải điề chỉnh lại cho phù hợp, và đóng thêm tiền thuế TNDN!!!!!!
    Cuối cùng vì vi báo cáo sai tức vi pham do vậy bị phạt!

    Tóm lại để hiểu hơn a/c nên nói kế toán thực hiện sẽ hợp lý và chính xác hơn vi kế toán sẽ biết hóa đơn chứng từ nào thiếu, chứng từ nào sai để điều chỉnh



    LS Nguyễn Đình Thái Hùng

    Email: luatsuthaihung@gmail.com

    Website: http://Vplsthaihung.com

    Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

    Điện thoại 0903.017977

     
    Báo quản trị |  
  • #32273   09/10/2009

    Nguyentrilac
    Nguyentrilac
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (288)
    Số điểm: 1370
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 12 lần


    Điều chỉnh sổ sách theo biên bản kiểm tra thuế

    Theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. Việc phải nộp thêm thuế TNDN, GTGT sau khi có biên bản kểm tra thuế là một sai sót về kế toán. Do đó bạn phải xem xét số liệu (số tiền) sai sót đó có làm sai lệch đáng kể thông tin của Báo cáo tài chính (sai sót trọng yếu) hay không:
    - Nếu sai sót trọng yếu bạn phải điều chỉnh số dư đầu năm vào các tài khoản liên quan và ghi chú trong báo cáo tài chính.
    - Nếu sai sót không trọng yếu thì bạn hạch toán vào các tài khoản liên quan tại thời điểm phát hiện sai sót (có kết luận kiểm tra)

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Nguyentrilac vì bài viết hữu ích
    chipchiu20 (05/06/2014)
  • #42147   27/10/2009

    phuocan13
    phuocan13

    Sơ sinh

    Gia Lai, Việt Nam
    Tham gia:11/08/2009
    Tổng số bài viết (24)
    Số điểm: 450
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    Sổ quỹ tiền mặt

    Tôi đang làm tại DNTN mới thành lập bây giờ tôi không biết lên sổ quỹ như thế nào trong khi thu thì rất ít, nhưng chi lại quá nhiều, Tôi có thể đưa các Hoá Đơn vào TK 331 sau đó mới đưa vào TK 111 được không? Làm ơn hướng dẫn tôi với nhé!
     
    Báo quản trị |  
  • #42148   27/10/2009

    kienoc
    kienoc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:13/05/2009
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 70
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Sổ quỹ

    Bạn phải nắm rõ về nguyên tắc kế toán nhé! Những nghiệp vụ mà thu chi ngay bằng tiền thì bạn hãy hạch toán vào tài khoản tiền mặt (nhớ viết phiếu thu - chi), còn đối với những nghiệp vụ phát sinh mua hàng, chi phí mà chưa trả tiền thì hãy hạch toán qua 331!  chúc bạn thành công!

     
    Báo quản trị |  
  • #42156   22/10/2009

    halm76
    halm76

    Sơ sinh

    Hưng Yên, Việt Nam
    Tham gia:19/10/2009
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Nhờ các anh, chị phân tích cho trường hợp sau:

    Thông tin chung :
    Doanh thu vận tải : T1 = 0, T2= 0, T3 = 126tr, T4 = 55tr, T5 = 123tr, T6 = 17tr, T7 = 65tr, T8 = 0, T9 = 132tr, T10 = 30tr, T11 = 59tr, T12 = 47tr.
    Chi phi xăng dầu : T1 = 13tr, T2 = 15tr, T3 = 33tr, T4 = 9tr, T5 = 9tr, T6= 34tr, T7 = 14tr. T8 = 3tr, T9 = 16tr, T10 = 12tr, T11 = 21tr, T12 = 11tr.
    Chi phí cầu đường : T1 = 0, T2 = 0, T3 = 4,6tr, T4 = 4,2tr, T5 = 4,3tr, T6= 2,4tr, T7 = 5,9tr. T8 = 0, T9 = 5,4tr, T10 = 3,5tr, T11 =5,2tr, T12 = 0.
    Nhờ các anh, chị phân tích và chỉ ra cho em những sai sót ( nếu có ) và căn cứ vào đâu để chỉ ra các sai sót đó. Nhờ các anh, chị giứp em làm đúng với số liệu trên.
     
    Em xin chân thành cảm ơn các anh, chị !
     
    Báo quản trị |  
  • #42157   21/10/2009

    halm76
    halm76

    Sơ sinh

    Hưng Yên, Việt Nam
    Tham gia:19/10/2009
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Không có ai trả lời giúp em à !

    Đã mấy ngày rồi mà không có ai trả lời giúp em à
     
    Báo quản trị |  
  • #42158   22/10/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Qua bản thông tin của bạn, nếu không có thông tin gì thêm có thể phân tích qua một số điểm bất hợp lý sau:

    -Tháng 1, 2,8  đơn vị bạn không phát sinh doanh thu nhưng chi phí xăng dầu tới 31 triệu. Liệu có phải mấy tháng này lễ hội nhiều, các sếp đi du lịch nhiều hay không hay do đơn vị vẽ chứng từ vào để khai tăng chi phí. Hay còn nguyên nhân thật sự có phát sinh chi phí xăng dầu phục vụ cho sản xuât kinh doanh nhưng….doanh thu thì được “bỏ túi “

    -Tháng 3 và tháng 5 có doanh thu gần như nhau nhưng chi phí xăng dầu của tháng 3 gấp 3,6 lần tháng 5. Có phải do tháng đó bình xăng bị rò không?

    ….

     

    Nếu bạn nào có ý kiến hay hơn, rất mong được chia sẻ

     
    Báo quản trị |  
  • #42222   16/11/2009

    liemhue
    liemhue

    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:30/10/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

    Kính chào các luật sư!
    Em mới tốt nghiệp ra trường và làm cho công ty chuyên về trang trí nội thất(Thi công trần & vách ngăn thạch cao), có nghiệp vụ này em muốn hỏi: Công ty em thuê nhân công bên ngoài để làm công trình A (làm không liên tục vì bị gián đoạn nhiều hạng mục khác nên kéo dài tren 8 tháng),vậy để hợp thức hoá chi phí nhân công em cần có những thủ tục nào?(em đã làm hợp đồng giao khoán- có phôtô chứng minh nhân dân của ông thợ trưởng, bảng chấm công).Và có văn bản chính thức nào nói cụ thể về việc này không?
    Xin tư vấn giúp em,em cảm ơn các anh chị nhiều.

     
    Báo quản trị |  
  • #42223   09/11/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Tính thuế TNCN với nhóm lao động thuê ngoài

    Bạn có hợp đồng thuê một nhóm nhân công làm dịch vụ cho đơn vị bạn, tốt nhất bạn hướng dẫn đại diện nhóm mang hợp đồng tới chi cục thuế sở tại để được cấp hoá đơn lẻ theo quy định tại Thông tư 120/2002/TT-BTC. Nhóm cá nhân này phải thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu trong hợp đồng không quy định tiền thuế đơn vị bạn chịu) theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC và TT số 62/2009/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn khác của cơ quan thuế.

    Cập nhật bởi LawSoft01 vào lúc 09/11/2009 19:12:48
     
    Báo quản trị |  
  • #42224   11/11/2009

    nguyenhang89
    nguyenhang89

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:11/11/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    các anh chị ơi giúp em với :
    công ty em đã nộp tờ khai thuế GTGT .Cơ quan thuế giữ 2 bản công ty giữ 1 bản nhưng công ty làm mất bây giờ phải làm gì
    Cập nhật bởi nguyenhang89 vào lúc 11/11/2009 12:42:01
     
    Báo quản trị |  
  • #42225   16/11/2009

    ngancat87
    ngancat87

    Sơ sinh

    Hưng Yên, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 35
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    $0 $0bạn làm lại tờ khai tháng đó lên cục thuế nhờ họ xác nhận vào choVui lòng gõ tiếng Việt có dấu!$0 Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!$0 Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!$0
     
    Báo quản trị |  
  • #42226   03/11/2009

    tinyvi
    tinyvi

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:18/09/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    khai thuế GTGT

    Làm ơn chỉ em cách để khai báo thuế hàng tháng và lập báo cáo tài chính. Cám ơn nhiều
     
    Báo quản trị |  
  • #42227   03/11/2009

    trang_haiphong
    trang_haiphong

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:09/10/2009
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Trả lời!

    Mình cũng mới ra nghề cũng mới học được cái món "kê khai thuế GTGT" nộp hàng tháng này!Nói ở đây thì khó hiểu lắm mình chỉ bạn nha!Bạn vào website nghành thuế đó.Rồi tìm mục Kê khai thuế GTGT.Có 2 loại trực tiếp và khấuhttp://http://www.gdt.gov.vn/ trừ.Bạn vào đó tìm hiểu nha!Chúc bạn thành công nha!
     
    Báo quản trị |  
  • #42400   15/01/2010

    dung2q
    dung2q

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:04/11/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    hạch toán kế toán cho nhà thầu chính.

    Em mới vào nghề kế toán. Hiện tại em đang làm cho công ty Hàn Quốc là nhà thầu chính trong dự án BOT. Em không rõ cần phải hạch toán kế toán những gì???? Anh chị nào biết thì hướng dẫn giúp em nhé. Many thanks!
    Cập nhật bởi dung2q vào lúc 16/01/2010 11:37:51
     
    Báo quản trị |  
  • #42403   25/01/2010

    phuocan13
    phuocan13

    Sơ sinh

    Gia Lai, Việt Nam
    Tham gia:11/08/2009
    Tổng số bài viết (24)
    Số điểm: 450
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    Quyết toán năm

    Nhờ luật sư hướng dẫn tôi thắc mắc sau:
    1.Khi làm công trình xây dựng thiếu nhiều Hóa đơn cho công trình đó, công trình đó lại quyết toán trong năm 2009 thì mình có thể nhập nợ để sang năm 2010 lấy Hóa đơn cho công trình đó không? Nếu lấy được HĐ mình có thể yêu cầu bên bán xuất vật tư với giá theo yêu cầu để hợp lý với giá xuất cho công trình năm 2009 không? Trường hợp không xin Hóa đơn theo yêu cầu có phải tôi đã làm sai nguyên tắc Kế toán không?
    2. Thời hạn nộp Báo Cáo Tài chính của DNTN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là bao lâu? Nếu nộp chậm thì hình thức sử phạt ra sao?

     
    Báo quản trị |  
  • #38509   21/08/2008

    ketoana2
    ketoana2
    Top 500
    Male


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/08/2008
    Tổng số bài viết (206)
    Số điểm: 2113
    Cảm ơn: 40
    Được cảm ơn 14 lần


    Các anh chi oi cho em hỏi. về điều chình giảm thuế VAT

    Em phát hiện mấy tháng trước có một số hóa đơn, em thấy không hợp lệ ,nên  em muốn bỏ nó ra ,( không ghi nhận chi phí)
    Nên tháng 8 này em muốn điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế
    + Nhưng em không hiểu ghi giảm bẳng cách nào?,
    +Trong phần mền tự khai thuế, Bản phụ lục 01-3/GTGT ghi  “theo bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh”, vậy bản này mẫu như thế nào cho em file mẫu này đi, mẫu này tự mình khai hay phải làm nhiều thủ tục với thuế mới được khai?
     
    Báo quản trị |