Tháng 8/2013 em có phát sinh chênh lệch ở chỉ tiêu 43>0 nhưng Tháng 9/2013 ở tờ khai lần đầu em quên chưa đưa số liệu này vào chỉ tiêu 38 nên trên tờ khai tháng 9/2013 đang phát sinh số thuế phải nộp. Em muốn hỏi công ty em có phải nộp số tiền này không.
Sang tháng 10 em mới đưa số chênh lệch của tháng 8 vào chỉ tiêu 38 như vậy là đúng hay sai ạ.
Hiện tại là tháng 4/2014 Em có phải làm lại tờ khai bổ sung của tháng 9/2013 để đưa số liệu chênh lệch (chỉ tiêu 43) của tháng 8/2013 vào không? Nếu có thì số chênh lệch của tháng 9 em có phải khai vào tờ khai lần đầu của tháng 4/2014 hay không? (vì số chênh lệch em đã đưa vào chỉ tiêu 38 của tháng 10/2013 rồi ạ?
Nhờ các anh chị tư vấn giúp em ạ.
Em xin cảm ơn nhiều.