Xin chào luật sư,
Xin tư vấn giúp tôi: Công ty tôi là công ty TNHH MTV nghành nghề kinh doanh là xây lắp(Bên B).
Tháng 11/2015 có viết 01 hóa đơn GTGT xuất cho 1 đơn vị hành chính nhà nước(Bên A)
Giá trị hóa đơn đã bao gồm 10% VAT 2.222.222.222 đ
đến tháng 7/2017 bên mua mới Trả tiền qua ngân hàng cho bên B
Như vậy luật sư cho tôi hỏi.
Tháng 7/2017 công ty tôi mới trả hóa đơn cho bên A có hợp lý không?
Hóa đơn đó đã kê khai thuế năm 2015 rồi có ảnh hưởng hay phạm luật gì ko?
Do mới làm lĩnh vực xây dựng nên tôi chưa biết như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp.