Chào luật sư,
Cho em hỏi vấn đề này, Bên em có HĐ đầu vào tháng 10 đã kê khai và số lượng hàng hóa mua vào nhập kho bên em đã xuất bán và xuất HĐ đầu ra, giờ em phát hiện HĐ đầu vào bị sai số tiền bên bán chiết khấu, ( VD: 50.512.500đ bên bán CK 58% là 29.297.250đ, nhưng bên bán ghi là 29.441.205đ còn phải Thanh toán là 21.071.295đ đã bao gồm thuế, trong đó thuế VAT 5% là 1.003.395đ, tiền trước thuế 20.067.900),em đang lập báo cáo tài chính, vấn đề này phải xử lý ntn ạ.