Tôi làm tại một đơn vị HCS, năm 2014 đơn vi tôi có nhận một dự toán ứng trước của năm 2015 là 660 triệu để chi phí cho hoạt động không thường xuyên:
Lúc rút dự toán (chuyển khoản kho bạc) tôi hạch toán trên máy ghi:
- Nợ TK 66132: 660.000.000
- Có TK 46132: 660.000.000
Vậy cuối năm sang đầu năm nay tôi pải ghi bút toàn như thế nào từ bút toán đã phát sinh từ dự toán ứng trước năm 2015 nhưng chi ở năm 2014 như trên
Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. trân thành cảm ơn