Anh chị làm ơn cho em hỏi T01/2011 Công ty em có mua một lô hàng nhưng do chưa có tiền thanh toán nên bên bán không xuất hóa đơn cho mình vậ em hạch toán như sau có được không: Khi hàng về: Nợ 152, Có 331: Giá tạm tính. Đến T03/2011 khi hóa đơn về chưa trả tiền em hạch toán như sau: Nợ 152, Nợ 133 , Có 331(phần chênh lệch). Còn trong trường hợp số hàng hóa đã tạm nhập bằng số hàng trên HĐ thì chỉ cần ĐK: Nợ 133, Có 331. Sau khi trả tiền thì em hạch toán: Nợ 111,112. Có 331: Tổng giá thanh toán.