Hạch toán công nợ
Cty e tháng 5 cung cấp dịch vụ cho đối tác, đã xuất hóa đơn cho bên đó, nhưng chưa thu tiền.hạch toán là :
Nợ 131
Có 511
Có 3331
Đến tháng 7, cũng cung cấp dịch vụ cho đối tác đó, nhưng đang làm dở dang nên chưa xuất hóa đơn,bên đối tác đã thanh toán trước cho cty e 1 số tiền, hạch toán là:
Nợ 112
Có 131
Đó là em coi lại sổ sách những tháng trước do người cũ làm, còn em mới bắt đầu vào làm tháng 9 này thui.
Em thấy cách hạch toán này cứ làm sao, nhưng ko biết điều chỉnh thế nào cho đúng, nhưng đối chiếu TK 1121 vs sổ phụ ngân hàng thì đúng rồi.Mong mọi người tư vấn giúp e nha.Em cám ơn rất nhiều
Chủ đề đang được đánh giá
Chia sẻ trên FacebookBạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận