Chào bạn
Ngày 13/4 cty có KTVNN về kiểm tra và kết luận có một số công trình (từ năm 2008, 2009) chưa kê khai hết doanh thu tại thời điểm đối chiếu. Theo kết luận đó Cty mình phải nộp tăng thêm số thuế GTGT là 362.475.141đ. và thuế TNDN là: 9.061.879đ.
Ngày 14/8 Chi cục thuế đã có công văn yêu cầu Cty minh nộp tiền vào NSNN theo kết luận của kiểm toán.
Vậy bạn cho mình hỏi với kết luận đó của KTVNN thì mình sẽ kê khai thế nào trên tờ khai thuế?
Mình có phải viết hoá đơn điều chỉnh doanh thu, số thuế GTGT của các công trình đó không?