ĐIỀU CHỈNH GIẢM THUẾ
Ngày 2 tháng 2 cty em có bán hàng cho cty A tổng tiền hàng + VAT 10% là 6.6000.000đ (đã làm thủ tục khai báo thuế)
Đến tháng 5 thì phát hiện có sai sót dẫn đến hóa đơn bán hàng cho cty A tăng 550.000đ
Sau đó cty em đã viết hóa đơn với nội dung " Điều chỉnh giảm tiền hàng theo hóa đơn ngày 02/02" với số tiền hàng
+VAT là 550.000
Vậy anh chị cho em hỏi bây giờ em phải điều chỉnh thuế tháng 2 như thế nào và khi khai báo thuế tháng 5 với hóa đơn
điều chỉnh này em phải khai báo ra sao và cả cách hạch toán.
Chủ đề đang được đánh giá
Chia sẻ trên FacebookBạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận