Em nhờ anh/ chị tư vấn dùm trường hợp công ty em với ạ, E cảm ơn nhìu. Em là người mới vào cty nên ko biết người trước làm như thế nào
Cty e thành lập từ tháng 2/2014, ko biết là đăng ký PP tính thuế là khấu trừ hay trực tiếp doanh thu (ko có biên bản làm việc ban đâu của chi cục thuế), mà e kiểm tra trên trang web cục thuế thì thấy PP tính thuế là trực tiếp doanh thu, trong khi đó từ tháng 2 đến tháng 4 bên e vẫn làm và nộp tờ khai thuế GTGT khấu trừ cho cơ quan thuế (nộp bằng giấy, tờ khai không phát sinh). Đến tháng 5 bên cty gửi cv lên thuế yêu cầu ngừng hoạt động từ tháng 5 đến tháng 11/2014 (đã được chấp nhận), đầu tháng 9/2014 bên e gửi cv xin hoạt động lại (đã được chấp nhận). Giờ bên e tiến hành in hóa đơn GTGT để hoạt động thì e mới phát hiện ra PP tính thuế là trực tiếp dthu, thì ko thể in hóa đơn GTGT được.
Em muốn biết là mình có cách nào để chuyển PP tính thuế từ trực tiếp dthu sang khấu trừ được ko ạ? Tại giờ là tháng 10, mà cty thành lập từ tháng 2, e sợ ko có sự nhất quán về PP tính thuế nên cơ quan thuế sẽ ko cho, mà nếu e ko chuyển được PP tính thuế thì bên e cũng ko thể in hóa đơn GTGT để phục vụ cho hoạt động SXKD của mình được. XIn tư vấn giúp em với ah, Em cảm ơn anh/ chị nhìu