Các thủ tục về thuế

Chủ đề   RSS   
  • #40219 02/11/2008

    thuydung86

    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/10/2008
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 2330
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Các thủ tục về thuế

    Công ty tôi mới thành lập. Loại hình kinh doanh là mở trường học dạy ngoại ngữ. Tôi muốn hỏi việc lập báo cáo và nộp thuế hàng tháng như thế nào?
    Cập nhật bởi navelvu ngày 02/03/2010 02:35:57 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 04:02:00 PM
     
    67589 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang «<345678>
Thảo luận
  • #31298   06/04/2009

    Nguyentrilac
    Nguyentrilac
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (288)
    Số điểm: 1370
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 12 lần


    Chào bạn
    Tất cả mọi DN, cá nhân có đăng ký kinh doanh dưới bất cứ hình thức nào đều phải đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Trình tự và thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế được quy định tại Chương II Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
     
    Báo quản trị |  
  • #41228   10/04/2009

    buivantho
    buivantho

    Sơ sinh

    Ninh Bình, Việt Nam
    Tham gia:07/04/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hoá đơn mua vào ngày 07/4/2009 có được kê khai khấu trừ luôn trong tháng 4 này không vì ngày 20 mới phửi nộp tờ khai thuế

    #ccc" align="center">

    Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

    Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
    Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!
     
    Báo quản trị |  
  • #41229   10/04/2009

    nqtrang
    nqtrang
    Top 200
    Lớp 1

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2008
    Tổng số bài viết (381)
    Số điểm: 2462
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Trường hợp như vậy thì đúng qui định của luật thuế GTGT rồi, vì đến 20 tháng 5 mới nộp tờ khai thuế tháng 4.

     
    Báo quản trị |  
  • #31485   07/05/2009

    lientuan
    lientuan

    Sơ sinh

    Bắc Ninh, Việt Nam
    Tham gia:16/10/2008
    Tổng số bài viết (19)
    Số điểm: 110
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Mong luật sư tư vấn giúp tôi

    Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty tôi được ghi là Công ty Dương Tuấn (TNHH). Khi làm hợp đồng mua bán hay viết hoá đơn mua hàng lại ghi là công ty TNHH dương tuấn .Vậy những hoá đơn và hợp đồng đó có được chấp nhận để khấu trừ thuế và làm chứng từ hợp lệ của công ty không .Mong sớm được tư vấn.
    Tôi xin chân thành cảm ơn!

     
    Báo quản trị |  
  • #31486   05/05/2009

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    Theo tôi thì trong hoá đơn mua hàng hay HĐ mua bán thì công ty của bạn đều phải ghi theo đúng tên trong đăng ký kinh doanh. Trường hợp cơ quan thuế có chấp nhận những hoá đơn như vậy để khấu trừ thuế hay không thì bạn nên liên hệ trực tiếp với chi cục thuế quản lý để hỏi cụ thể.
    Tôi cũng có một thắc mắc là nói chung khi đăng ký kinh doanh thì tên đăng ký  của công ty bao giờ cũng phải có cụ thể loại hình doanh nghiệp là TNHH hay công ty cổ phần. Tại sao tên công ty của bạn lại chỉ có đơn giản như vậy?

     
    Báo quản trị |  
  • #31487   07/05/2009

    Doantranhai
    Doantranhai

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/04/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Theo như bạn đưa ra thì công ty của bạn thuộc trường hợp là công ty Tnhh hai thành viên trở lên, như vậy thì theo như quy định của pháp luật về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải ghi là: Công ty TNHH Dương Tuấn.
    Bạn cho tôi hỏi là trong GCNĐKKD của công ty bạn được ghi như thế nào: Nếu chỉ ghi là Công ty Dương Tuấn thì tốt nhất là bạn nên làm thủ tục Thông báo đính chính lại tên của Doanh nghiệp lên phòng Đăng ký kinh doanh, thủ tục này cũng nhanh chóng thôi.
    Sau đó khi bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới rồi thì bạn làm thủ tục thông báo lên cơ quan thuế và làm bản giải trình nếu như cơ quan thuế yêu cầu.
    Tốt nhất là bạn nên làm luôn để tránh những phức tạp sau này.

    Thân ái và chúc bạn thành công.

     
    Báo quản trị |  
  • #41507   08/06/2009

    qhlangtu
    qhlangtu

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:06/06/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    hỏi đáp về thuế

    Xin cho hỏi : Chúng tôi có thành lập hợp tác xã và đã có mã số thuế tạm thời, trước đó chúng tôi có quyết định thành lập của UBND tỉnh Hà Tây cũ cấp có tên là: HTX nông nghiệp xã Tô Hiệu , đến nay chúng tôi kinh doanh thêm về điện và được sở công thương cấp giấy chứng nhận kinh doanh về điện có thời hạn 10 năm và cấp cho HTX nông nghiệp xã Tô Hiệu. Nay chúng tôi muốn được cấp mã số thuế chính thức. Nhưng không biết phải làm những thủ tục gì?
    Kính mong sự giúp đỡ!
     
    Báo quản trị |  
  • #41508   08/06/2009

    quoc007
    quoc007
    Top 500
    Male
    Chồi

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:04/01/2008
    Tổng số bài viết (247)
    Số điểm: 1262
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 10 lần


    Ý Kiến

    Bạn đã đăng ký kinh doanh và thành lập HTX, và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vì vậy bạn có thể đăng ký MST tại Cục thuế. Thủ tục ban gồm bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, liên hệ với Cục thuế để điền thông tin và đơn xin cấp MTS.
    Thân chào !
     
    Báo quản trị |  
  • #41509   08/06/2009

    Tuyen1970
    Tuyen1970

    Sơ sinh

    Tây Ninh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Xin cho hỏi: Công ty chúng tôi có xây dựng 1 Trung tâm thương mại theo hình thức BOT, đang trong thời gian khai thác cho thuê mặt bằng là sạp và kíôt, các hộ kinh doanh tại đây có 1 số sạp nợ tiền thuế, cơ quan thuế yêu cầu chúng tôi hỗ trợ việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chánh thuế bằng cách thu hồi mặt bằng. Hợp đồng thuê mặt bằng giữa Cty chúng tôi với khách không có nói đến điều này, nếu chúng tôi thu hồi mặt bằng thì có sai luật không? và phần tiền khách hàng trả trước 04 tháng sẽ giải quyết ra sao? Xin cám ơn.

     
    Báo quản trị |  
  • #41536   19/06/2009

    anhvungoc
    anhvungoc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:17/06/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chưa mua được hoá đơn thì kê khai doanh thu và thuế đầu ra hàng tháng như thế nào ?

    Xin hỏi khi chưa mua được hoá đơn thì kê khai doanh thu và thuế đầu ra hàng tháng như thế nào?
    Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen vào lúc 17/06/2009 15:02:56
     
    Báo quản trị |  
  • #41537   19/06/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Vì bạn không nói rõ là bạn kê khai thuế GTGT theo hình thức nào nên rất khó trả lời cho bạn. Tôi xin giới thiệu 3 hình thức chính dưới đây.

    căn cứ từng hình thức  đăng ký nộp thuế của bạn để thực hiện cho phù hợp

    1-phương pháp khấu trừ

    Hàng tháng bạn phải nộp (kể cả có hay không có phát sinh)

    - Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT(kể cả có hay không có phát sinh)
    - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT (kể cả có hay không có phát sinh)
    - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT (kể cả có hay không có phát sinh)

    2-trực tiếp trên giá trị gia tăng

    Hàng tháng bạn phải nộp (kể cả có hay không có phát sinh)
    Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT  (kể cả có hay không có phát sinh)

    3-trực tiếp trên doanh thu

    Hình thức này thường được gọi là “thuế khoán”, áp dụng đối với các hộ kinh doanh không có hoá đơn, chứng từ, sổ sách kế toán được cán bộ thuế tính thuế căn cứ vào múc thu nhập bình quân, loại hình kinh doanh trên địa bàn.

    HÌnh thức này bạn không phải nộp tờ khai

    Bạn nên tham khảo thêm

    -Thông tư số 60/2007/TT-BTC tại địa chỉ:

    http://www.thuvienphapluat.com/Default.aspx?CT=VC&LID=D16B007

    -Thông tư số 129/2008/TT-BTC tại địa chỉ

    http://www.thuvienphapluat.com/Default.aspx?CT=VC&LID=14651009

     
    Báo quản trị |  
  • #41623   08/07/2009

    honglong81
    honglong81

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2009
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG CÓ PHẢI NỘP BẢNG KÊ KHAI HÓA ĐƠN THÔNG THƯỜNG HÀNG HÓA DỊCH VỤ MUA VÀO ????

    Hàng tháng khi em nộp báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, em có cần phải nộp bảng kê hóa đơn thông thường ( không GTGT ) kèm theo bảng báo cáo không ????
    Ai biết thì chỉ cho em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cảm ơn mọi người trước.
     
    Báo quản trị |  
  • #41624   08/07/2009

    sasadang
    sasadang

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/05/2009
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Hoá đơn thông thương

    Hoá đơn thông thường không cần kê khai vì hoá đơn thông thường không khấu trừ thuế GTGT mà chỉ đưa vào chi phí thôi, nếu kê khai cũng được nhưng không bắt buộc. Theo mình là thế.
     
    Báo quản trị |  
  • #41660   18/07/2009

    mdfgialai
    mdfgialai

    Lớp 1

    Gia Lai, Việt Nam
    Tham gia:24/11/2008
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 2905
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    khai báo với cơ quan thuế như tn?

    Cty tôi vào tháng 4 có xuất 1HĐgtgt, nhưng bị mất liên 2, và cơ quan thuế phạt hành chính và yêu cầu xuất lại HĐ khác. đến tháng 6 tôi có xuất lại HĐ đó nhưng kê khai nộp thuế ra sao? và xử lý phần kế toán ra sao? mong luật sư chỉ cho cách làm. xin cảm ơn!
     
    Báo quản trị |  
  • #41661   18/07/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Chào bạn

    Trường hợp của bạn có thể thực hiện kê khai như sau

    -Đối với hoá đơn lập lại vào tháng 06, bạn kê khai vào Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra bình thường

    -Đối với hoá đơn tháng 04

    +Nếu bạn chưa kê khai trên Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra của tờ khai tháng 04 thì bạn chỉ chỉnh báo cáo trên Báo cáo sử dụng hoá đơn.

    +Nếu bạn đã kê khai vào Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra tại tờ khai thuế GTGT tháng 04 rồi thì ngoài Báo cáo sử dụng hoá đơn bạn phải làm:

    Tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC kê khai giảm số thế đầu ra trên tờ khai tháng 04

    Đồng thời trên tờ khai thuế 01/GTGT tháng 06 bạn điều chỉnh giảm số thuế hàng hoá dịch vụ bán ra ở mã [37]  của tờ khai 01/GTGT  và trên phụ lục PL 1-3/GTGT để giảm tổng số thuế luỹ kế đến tháng 06

     
    Báo quản trị |  
  • #41673   02/08/2009

    tuanmobile88
    tuanmobile88

    Sơ sinh

    Đồng Tháp, Việt Nam
    Tham gia:08/07/2009
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    nộp thuế khoán có được mua và xuất hóa đơn VAT cho khách hàng ?

    cho mình hỏi mình định mở cửa hàng bán linh kiện máy tính, và chọn hình thức nộp thuế khoán. như vậy mình có thể mau hóa đơn và xuất hóa đơn đỏ khi khách hàng yêu cầu k ? mọi người tư vấn giùm mình nhé
     
    Báo quản trị |  
  • #41674   02/08/2009

    trdung1302
    trdung1302

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:02/08/2009
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 50
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Bạn có thể liên hệ CCT nơi bạn KD để được hướng dẫn kê khai và được cấp hoá đơn lẻ (hoá đơn bán hàng thông thường)
     
    Báo quản trị |  
  • #41704   18/09/2009

    cunconphuong
    cunconphuong

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/05/2009
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thời hạn nộp tờ khai, báo cáo sử dụng hoá đơn...

    Xin mọi người cho mình hỏi 1 chút!

    Mình muốn hỏi về hạn nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hoá Đơn TC, các loại tờ khai khác nhau như thế nào.
    Giúp mình nhanh nhé.
    Xin chân thành cảm ơn!
     
    Báo quản trị |  
  • #41705   21/07/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Chào bạn

    -Theo điểm 2.2, mục VII, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC thì các doanh nghiệp có mua và sử dụng hoá đơn hàng tháng phải nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn chậm nhất vào ngày 10 của đầu tháng sau.

    -Theo Khoản 1, Điều 32 Luật Quản lý thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

    Để phù hợp với Luật Quản lý thuế, Bộ tài chính đã có Công văn số 11335/BTC-TCT ngày 23/08/2007 (tuy là văn bản dưới luật) thống nhất thời hạn nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo để phù hợp với các báo cáo thuế tháng.

    Bạn có thể tham khảo thêm

    -Thông tư số 120/2002/TT-BTC tại địa chỉ

    http://www.thuvienphapluat.vn/Default.aspx?CT=VC&LID=C50D006

    -Công văn số 11335/BTC-TCT tại địa chỉ:

    http://www.thuvienphapluat.vn/Default.aspx?CT=VC&LID=DEB4008

     
    Báo quản trị |  
  • #41706   22/07/2009

    cunconphuong
    cunconphuong

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/05/2009
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Tôi xin cảm ơn bạn boloncon rất nhiều!
    Tôi cảm thấy quy định về luật của nhà nước VN rất bất cập. Tại sao cũng là báo cáo hàng tháng phải nộp mà lại không ra hạn vào 1 ngày cho các DN dễ làm. Tôi đi nộp tờ khai là nộp hết nhưng có tháng tờ khai vẫn bị thất lac, nếu nộp mỗi loại vào 1 ngày trong tháng có phải rất mệt cho cả 2 bên ko?
    Như vậy hàng tháng cứ tầm 15 tôi mới nộp tất cả các loại tờ khai báo cáo đều ko sao đúng ko bạn!
     
    Báo quản trị |