Kính gửi Dân Luật
Công ty em mới thành lập năm 2014, Công ty em bán vé máy bay trong nước và quốc tế, hóa đơn sử dụng là hóa đơn trực tiếp (hóa đơn bán hàng thông thường), khi xuất hóa đơn cho khách có 2 dạng như sau:
1/ Em xuất 1 hóa đơn từ hãng hàng không cho khách theo giá vốn của bên em, sau đó em xuất thêm 1 hóa đơn trực tiếp tiền chênh lệch mà mình thu của khách.
2/ Em xuất hóa đơn từ hãng là đầu vào của bên em (VD: 2.1trđ), rồi em xuất 1 hóa đơn trực tiếp của cty em cho khách bằng tổng số tiền thu của khách (VD: 2.2trđ).
Trong 2 trường hợp trên thì cuối tháng bên em phải ke khai nộp thuế bằng những mẫu nào và số tiền nộp tính như thế nào?
Rất mong nhận được tư vấn sớm từ Dân luật, xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Phạm Thị Hiệp - 0974128456