DN tôi- Cty VN có làm hợp đồng kinh tế với 1 DN trong KCX Tân Thuận - HCM với những thông tin chi tiết như sau:
- Mặt hàng : xe đẩy lắp ráp (dùng trong văn phòng, nhà máy) MSHH : 8716801000.
- Thuế VAT : 0%.
- Điều khoản thanh toán : qua ngân hàng.
Tôi đã mở tờ khai thủ tục hải quan điện tử và được số TNHQ, đi làm thủ tục bình thường. Hôm nay, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ để cung cấp cho KH trên một lô hàng nữa, khi kiểm tra lại văn bản thuế thấy ghi “thuế suất ưu đãi” đối với mặt hàng này là “20%” và DN tôi phải nộp thuế suất xuất khẩu hàng (nếu có). Lần trước thì DN tôi không đóng thuế xuất khẩu gì hết, trong tờ khai XK, NK đều ghi thuế XK, NK là 0%.
Vậy DN tôi có phải nộp bổ sung thuế XK cho lần bán hàng trước và nộp thuế XK cho lần này không? Mà thuế suất là bao nhiêu? (Chữ “nếu có” trong văn bản luật thật khó xác định!)
Cảm ơn