Tháng 7, Công ty em mới nhận được HĐ thu tiền điện thoại của T4, 5, 6. Ở HĐ thu tiền T6 ghi ngày 8/7 nên em kê khai vào bảng kê đầu vào T7. Còn 2 tháng 4, 5 thì em phải làm sao để được khấu trừ số thuế đó và được ghi nhận số tiền đó vào chi phí của T7 ạh.
Nếu em bỏ không kê điều chỉnh tăng thuế đầu vào của 2 tháng 4,5 thì em có thể ghi vào sổ chi phí quản lý số tiền đã thanh toán cho tiền điện thoại T4, 5 gồm cả thuế luôn ko ạh.
Em rất mong nhận được cau trả lời sớm nhất của em để em hoàn thành kịp thời báo cáo thuế tháng này anh ạh
Em cảm ơn anh nhiều ạh.