chixinh86 viết:chị vân ơi!
bây giờ em nhìn lại các tờ khai thuế từ trước đến nay mới thấy kế toán trưởng chỗ em toàn khai thuế vào phần " hàng hóa dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế". mà công ty em toàn hóa đơn chịu thuế GTGT. thế có sai không ạ. mong chị giúp em.
Cty toàn hoá đơn chịu thuế khác với việc cty có cả hđsxkd chịu thuế và không chịu thuế. Ví dụ : Hoá đơn nước uống phục vụ cho hđsxkd chịu thuế là dịch vụ tổ chức sự kiện(đám cưới, đại hội...) nhưng nước uống cũng phục vụ cho hđsxkd ko chịu thuế như dịch vụ tổ chức ma chay...=> kê vào mục HHDV dùng chung cho sxkd chịu thuế và không chịu thuế => sau đó lập phụ lục phân bổ VAT cho HHDV dùng cho hđsxkd chịu thuế.
Bạn khai lại cho đúng chỉ tiêu trên bảng kê, in ra lưu cùng hồ sơ khai thuế đã nộp.Khỏi cần điều chỉnh, nộp lại!
Và lưu ý cho những lần sau khai thuế thì phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn kê khai thuế cho từng chỉ tiêu trên bảng kê .
Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, xử lý trực tiếp các vấn đề về Thuế,...tại Hà Nội, Liên hệ : Ms.Vân - ĐT : 0949.292026 / Email : van.tax06@gmail.com / Skype : van_kttc / YM : bichvan_tax06