Phân cấp bậc thành viên mới từ tháng 6/2014
  • Trang nhất
  • Luật Sư Tư Vấn
  • Cùng Thảo Luận
  • Tìm Luật Sư
  • Thành Viên
  • Trang Của Tôi

thanh lý tài sản cố định chưa hết khấu hao

Chủ đề   RSS   
  • #197219 28/06/2012

    chieuthubuon

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:28/09/2010
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 305
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    thanh lý tài sản cố định chưa hết khấu hao

    Em  xin nhờ các luật sư và các bạn nào chuyên bên lĩnh vực kế tóan thuế tư vấn giúp tình huống như sau:

    - Trường hợp 1 là thế này: Công ty em có một cái ô tô nguyên giá là: 1.000.000.000 đã khấu hao hết 200.000.000 bây giờ chúng tôi bán ôtô đó cho 1 công ty khác và xuất hóa đơn cho họ là 500.000.000 đồng chưa thuế. Bây giờ em muốn hỏi là Giá trị chưa khấu hao hết sẽ tính vào giá vốn của ôtô đó và cty bán ôtô đó và chịu lỗ là 300 triệu có đúng ko?

    - Trường hợp thứ 2 cũng tương tự như vậy thôi: có một cái máy xúc giá trị khấu hao còn lại là 200 triệu nhưng cty em lại xuất và bán cho họ là 300 triệu như vậy thì công ty em chịu lỗ 100 triệu.

    Em muốn hỏi là em làm như vậy có đúng ko vậy? không thì phải làm thế nào?

    Em xin chân thành cảm ơn!

     

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #197483   29/06/2012

    Ngoankt
    Ngoankt
    Top 75
    Male
    Lớp 2

    Bến Tre, Việt Nam
    Tham gia:17/06/2011
    Tổng số bài viết (467)
    Số điểm: 3909
    Cảm ơn: 173
    Được cảm ơn 189 lần


    chieuthubuon viết:

    Em  xin nhờ các luật sư và các bạn nào chuyên bên lĩnh vực kế tóan thuế tư vấn giúp tình huống như sau:

    - Trường hợp 1 là thế này: Công ty em có một cái ô tô nguyên giá là: 1.000.000.000 đã khấu hao hết 200.000.000 bây giờ chúng tôi bán ôtô đó cho 1 công ty khác và xuất hóa đơn cho họ là 500.000.000 đồng chưa thuế. Bây giờ em muốn hỏi là Giá trị chưa khấu hao hết sẽ tính vào giá vốn của ôtô đó và cty bán ôtô đó và chịu lỗ là 300 triệu có đúng ko?

    - Trường hợp thứ 2 cũng tương tự như vậy thôi: có một cái máy xúc giá trị khấu hao còn lại là 200 triệu nhưng cty em lại xuất và bán cho họ là 300 triệu như vậy thì công ty em chịu lỗ 100 triệu.

    Em muốn hỏi là em làm như vậy có đúng ko vậy? không thì phải làm thế nào?

    Em xin chân thành cảm ơn!

    Chào bạn!

    Mình biết chút về kế toán và trả lời bạn như sau:

    Khi thanh lý tài sản bạn hoạch toán như sau:

    Nợ TK 811: 800.000.000

    Nợ TK ; 214: 200.000.000

    Có TK: 211: 1.000.000.000

    Ghi nhận doanh thu khi xuất HĐ

    Nợ TK: 111/112/131: 550.000.000

    Có TK: 3331: 50.000.000 (nếu có VAT)

    Có TK : 711: 500.000.000

    Cuối Kỳ kết chuyển DT

    Nợ TK : 711: 500.000.000

    Có TK: 911: 500.000.000

    Kết chuyển chi phí 

    Nợ Tk 911: 800.000.000

    Có TK: 811: 800.000.000

    Bạn làm tương tự cho trường hợp 2

    Cài đặt phần mềm kế toán.

    Liên hệ Anh Ngoạn 0937036447

     
    Báo quản trị |  
  • #197735   30/06/2012

    chieuthubuon
    chieuthubuon

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:28/09/2010
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 305
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Mình cảm ơn bạn Ngoankt. Mình cũng nhớ láng máng là hồi xưa học cô giáo có nói gì về vấn đề thanh lý tài sản là cũng đưa vào 811 và dthu khác nhưng cty mình thì trong đăng ký kd của cty vẫn nghành nghề là mua bán máy móc, xe ô tô nên Mình làm thế này:

    - Ô tô xuất mình đkhỏan: Nợ 112: 550.000.000

                                                 Có 511a: 500.000.000

                                                 Có 3331: 50.000.000

    - Phần chưa khấu hao hết: Nợ 156a: 800.000.000 (cái này sau kết chuyển vào giá vốn rồi kết chuyển qua 911).

                                                       Có 214: 800.000.000

    Trường hợp 2 mình cũng làm tương tự vậy có được ko?

    Ai có câu trả lời chính xác và chắc chắn nhất ko? Giúp mình với! có thông tư quyết định hay có sách nào hướng dẫn về cách hạch tóan này ko gửi lên mình xem với.

     
    Báo quản trị |  
  • #197740   30/06/2012

    Ngoankt
    Ngoankt
    Top 75
    Male
    Lớp 2

    Bến Tre, Việt Nam
    Tham gia:17/06/2011
    Tổng số bài viết (467)
    Số điểm: 3909
    Cảm ơn: 173
    Được cảm ơn 189 lần


    chieuthubuon viết:

    Mình cảm ơn bạn Ngoankt. Mình cũng nhớ láng máng là hồi xưa học cô giáo có nói gì về vấn đề thanh lý tài sản là cũng đưa vào 811 và dthu khác nhưng cty mình thì trong đăng ký kd của cty vẫn nghành nghề là mua bán máy móc, xe ô tô nên Mình làm thế này:

    - Ô tô xuất mình đkhỏan: Nợ 112: 550.000.000

                                                 Có 511a: 500.000.000

                                                 Có 3331: 50.000.000

    - Phần chưa khấu hao hết: Nợ 156a: 800.000.000 (cái này sau kết chuyển vào giá vốn rồi kết chuyển qua 911).

                                                       Có 214: 800.000.000

    Trường hợp 2 mình cũng làm tương tự vậy có được ko?

    Ai có câu trả lời chính xác và chắc chắn nhất ko? Giúp mình với! có thông tư quyết định hay có sách nào hướng dẫn về cách hạch tóan này ko gửi lên mình xem với.

    Chào bạn:

    Tại khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 8 thông tư203/2009/TT-BTC như sau: 

     

    Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định:

    1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

     

    Điều 8. Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

    1. Mọi hoạt động cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định phải theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

    Do vậy bạn không thể nào đưa vào như vây?

     

    Cài đặt phần mềm kế toán.

    Liên hệ Anh Ngoạn 0937036447

     
    Báo quản trị |  
  • #241688   25/01/2013

    sansan88
    sansan88

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:25/01/2013
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Bạn hỏi như vậy là the nào..ban hạch toán như vậy chỉ dùng cho công ty chuyên cho thuê tài sản.còn đối với cty kinh doanh linh vuk khac mà hi hữu tscđ không dùng đến thì hạch toán vào thu nhập khác.hiêu không.

    VD nè : Đối với công ty hđ trong lĩnh vực cho thuê tSCĐ

    hạch toán chi phí cho thuê (chi phí khấu hao) : ( cho thuê bao nhiêu thời gian thì khấu hao ngần ấy

    nợ tk 154

    có tk 214

    Bước 2: Hạch toán doanh thu

    thu tiền 1 lần thi ht như sau:     

    nợ tk 111 ,112, 131

    có 511

    có 3331

    còn thu tiền nhiều kỳ (khách hàng không trả tiền 1 lần mà nhiều lần)

    nợ tk 111 (phân tiền thu đk)

    co tk 3387 (phần tiền chưa thu đk .doanh thu chưa thực hiện

    có 3331

    Hạch toán doanh thu từng kỳ

    nợ 3387( tưng tháng)

    có 511

    Còn đối với cty hoạt đông kinh doanh ở lĩnh vực khác mà trong tháng có TSCĐ mua về không dùng đến mà đem cho thuê thì vẫn tính khấu hao cho ts đó và hạch toán vào doanh thu khác

    VD: cty mua ô tô 4 chỗ về dùng 1 thời gian rồi không dung tới muốn đem cho thuê thi hạch toán như sau: 

     vẫn tính khấu hao bình thường cho TSCĐ đó vì nó vẫn là TS của cty chỉ là cho thuê thôi

    Nợ 6422

    có 2411

    nợ 111, 112,131

    có 711

    có 3331

    ô kê chưa , nói như vậy dễ hiểu chứ

    lan

     
    Báo quản trị |  
  • #266430   03/06/2013

    phuongthuong2008
    phuongthuong2008

    Female
    Sơ sinh

    Hà Giang, Việt Nam
    Tham gia:08/08/2012
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    bạn ngoankt nói là đúng r

    Cập nhật bởi phuongthuong2008 ngày 03/06/2013 10:09:36 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #274192   09/07/2013

    trinhha2511
    trinhha2511

    Female
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:20/03/2012
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 265
    Cảm ơn: 49
    Được cảm ơn 3 lần


    Ban ngoan kt giúp mình với

    Công ty em la công ty TNHH có mở trung tâm ngoại ngữ, được cấp giấy phép hoạt đồng, nhưng do sửa chữa nên công ty em di dời địa điểm kinh doanh, công ty em có thanh lý một số CCDC như bàn ghế, máy tính. Khi mua có thuế GTGT 10% nhưng tính hết vào giá gốc TSCĐ do kinh doanh ngoại ngữ không được khấu trừ thuế GTGT. Hiện nay em thanh lý các tài sản này, khi xuất hóa đơn em có phải ghi nhận thuế GTGT đầu ra 10% và nộp thuế hay không? có công văn hay thông tư nào hướng dẫn việc này không ạ? Em có tìm hiểu nhưng chỉ thấy các thông tư hướng dẫn khi mua vào được khấu trừ thuế suất 10% thì khi bán thanh lý cũng phải xuất hóa đơn với thuế xuất 10%. Em đang rất là bối rối. Mong các anh chị giúp em.

    Em xin chân thành cám ơn

    Thân mến

     

     
    Báo quản trị |  
  • #321676   06/05/2014

    phuongthuong2008
    phuongthuong2008

    Female
    Sơ sinh

    Hà Giang, Việt Nam
    Tham gia:08/08/2012
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Mình nghĩ là bạn nên làm công văn hỏi cơ quan thuế đang quản lý bạn thì rõ hơn, vì trường hợp này cũng ít gặp

    Cập nhật bởi phuongthuong2008 ngày 06/05/2014 09:31:07 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #321679   06/05/2014

    phuongthuong2008
    phuongthuong2008

    Female
    Sơ sinh

    Hà Giang, Việt Nam
    Tham gia:08/08/2012
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Thêm nữa là khi thanh lý tài sản giá trị thanh lý thấp hơn giá trị còn lại thì nên thuê hội đồng thẩm định giá trị của tài sản đó tại thời điểm bán. như thế khi thanh tra thuế có cái mà làm bằng chứng là tài sản của mình giá trị bán ra thấp hơn giá trị còn lại trên SS thật, nếu không thì sẽ bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN phần chênh lệch giữa giá bán và GTCL

     
    Báo quản trị |  
  • #339055   15/08/2014

    Haxuyen1314
    Haxuyen1314

    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:06/08/2014
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    "Thêm nữa là khi thanh lý tài sản giá trị thanh lý thấp hơn giá trị còn lại thì nên thuê hội đồng thẩm định giá trị của tài sản đó tại thời điểm bán. như thế khi thanh tra thuế có cái mà làm bằng chứng là tài sản của mình giá trị bán ra thấp hơn giá trị còn lại trên SS thật, nếu không thì sẽ bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN phần chênh lệch giữa giá bán và GTCLạn 

    Bạn ơi, cho mình hỏi là có quy định về việc " Nếu không thẩm định giá thì thanh tra thuế sẽ truy thu thuế GTGT và thuế TNDN phần chênh lệch giữa giá bán và GTCL" không bạnảm bạn?

    Cảm ơn bạn nhiều ^^

     
    Báo quản trị |  
  • #339355   17/08/2014

    phuongthuong2008
    phuongthuong2008

    Female
    Sơ sinh

    Hà Giang, Việt Nam
    Tham gia:08/08/2012
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Haxuyen1314: Không có quy định bạn ạ, nhưng mà nếu mình k thẩm định giá, không có giấy tờ chứng minh giá bán được thấp hơn giá trị còn lại thì khi thanh tra bạn k chứng minh đc đúng là nthe thì bạn sẽ bị truy thu thôi. Cái gì cũng phải có giấy tờ bạn ạ, Cơ quan thuế sẽ k nghe mình giải thích kiểu miệng đâu, nói chung thanh lý cao hơn thì ksao, thấp hơn thì phải chứng minh đc

    Cập nhật bởi phuongthuong2008 ngày 17/08/2014 09:32:21 SA
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn phuongthuong2008 vì bài viết hữu ích
    Haxuyen1314 (18/08/2014)