Nhờ luật sư tư hỗ trợ
công ty em có một hợp đồng ghép với công ty A là bán cho công ty B với giá bán gốc
công ty B và công ty em trước đây là nhà phân phối nhưng bây giờ cty B ghép chung với công ty em. Có nghĩa là công ty B mua hàng ctA thì ctA xuất hóa đơn cho cty em và em phải xuất lại hóa đơn cho ctB theo giá gốc
như vây em không co nộp thuế trên số lượng hàng bán đo
ctB chỉ nộp tiền 500đ*số lượng hàng em cung cấp gọi là chi phí hỗ trợ mua bia
em phải khai số tiền này là thu nhập khác để tính thuế đúng hông , vậy là phải xuất hóa đơn, ghi như thế nào nhỉ