Dạ em mới nhận làm kế toán cho công ty chuyên về dịch vụ vận tải biển,nên lĩnh vực này còn mới đối với em. Nay em có trường hợp này nhờ Luật sư tư vấn giúp em với ạ
- Vận tải quốc tế là thuế xuất 0% vậy khi cty em mua vào.
- Khi em bán ra các dịch vụ THC... các dịch vụ này bên em sẽ hưởng chênh lệch chịu thuế 10% sau khi đã trừ cước biển .
- Vậy h cho em hỏi. phần cước biển em có thể cộng chênh lệch vào được không ạ? hay xuất nguyên giá khi mình mua vào và bán ra cho khách hàng cũng bằng giá vốn mua vào ạ ( ví dụ: cước biển em mua vào là là 5tr thuế 0% nay em bán ra 5,1tr thuế 0% như vậy được ko ạ?.
và cho em hỏi nữa là Hóa đơn dịch vụ cước biển em mua vào tháng 1 nhưng em xuất bán ra cho công ty đối tác vào tháng 2,hoặc 3 có được không ạ?
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của luật sư và mọi người.Em cám ơn