Phân cấp bậc thành viên mới từ tháng 6/2014
  • Trang nhất
  • Luật Sư Tư Vấn
  • Cùng Thảo Luận
  • Tìm Luật Sư
  • Thành Viên
  • Trang Của Tôi

Hàng xuất dùng nội bộ

Chủ đề   RSS   
  • #83508 17/02/2011

    nhungtong8388
    Top 500


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/02/2011
    Tổng số bài viết (107)
    Số điểm: 1730
    Cảm ơn: 28
    Được cảm ơn 17 lần


    Hàng xuất dùng nội bộ

    Anh chị cho em hỏi chút ạ. Bên em là công ty chuyên cung cấp các thiết bị, linh kiện điện tử. Trong năm hoạt động em có xuất dùng một số loại linh kiện phục vụ cho công việc. Vậy cho em hỏi khi em xuất dùng những linh kiện này em có cần xuất hoá đơn GTGT ko ạ, hay chỉ cần làm phiếu xuất kho là xong.
    Em cảm ơn !

    _________________ĐỖ ___BẢO ____NGỌC _____________________

     

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #83634   18/02/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 10
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3418)
    Số điểm: 84659
    Cảm ơn: 1302
    Được cảm ơn 2577 lần
    Moderator

    nhungtong8388 viết:
    Anh chị cho em hỏi chút ạ. Bên em là công ty chuyên cung cấp các thiết bị, linh kiện điện tử. #ff0000;">Trong năm hoạt động em có xuất dùng một số loại linh kiện phục vụ cho công việc. Vậy cho em hỏi khi em xuất dùng những linh kiện này em có cần xuất hoá đơn GTGT ko ạ, hay chỉ cần làm phiếu xuất kho là xong.
    Em cảm ơn !

    Trích quy định tại TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12//2008 hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT :

    2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

    b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và #ff0000; text-decoration: underline;">tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT #ff0000; text-decoration: underline;">(hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hoàn thiện sổ sách kế toán, đại diện cho KT doanh nghiệp thực hiện công việc quyết toán thuế với CQ Thuế tại trụ sở DN, soát xét hệ thống sổ sách kế toán/doanh thu/chi phí...,lập hồ sơ tài chính tín dụng Ngân Hàng, Đào tạo nghiệp vụ thuế, kế toán, kỹ thuật quản lý tài chính cho ban lãnh đạo & ban kế toán trong doanh nghiệp tại Hà Nội & các tỉnh lân cận...Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Ms.Vân : 0949.292.026 / Email van.tax06@gmail.com / Skype : van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #83647   18/02/2011

    nhungtong8388
    nhungtong8388
    Top 500


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/02/2011
    Tổng số bài viết (107)
    Số điểm: 1730
    Cảm ơn: 28
    Được cảm ơn 17 lần


    Mình cũng tham khảo nhiều trên mạng nhưng mình có hỏi một KTT kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì chị ấy bảo mình là chỉ cần làm PXK là xong. Định khoản 153/156 và chuyển 242/153 rồi phân bổ dần vào chi phí. Mọi người thấy sao cho em biết ý kiến nhé.

    _________________ĐỖ ___BẢO ____NGỌC _____________________

     
    Báo quản trị |  
  • #83655   18/02/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 10
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3418)
    Số điểm: 84659
    Cảm ơn: 1302
    Được cảm ơn 2577 lần
    Moderator

    Một lần nữa khẳng định lại với bạn : Có phải xuất hoá đơn GTGT(hoặc hoá đơn bán hàng tức hoá đơn trực tiếp) khi xuất dùng tiêu dùng nội bộ. Nếu vẫn còn băn khoăn, bạn bảo chị KTT đó đọc lại văn bản mới nhất đi nhé(tức TT 129 và TT 244)

    ví dụ : xuất Ram cho phòng kế toán => cái này gọi là xuất tiêu dùng nội bộ.
    Về hạch toán : TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 sửa đổi, bổ sung TT 129/2009/TT-BTC :

    Điều 20. Kế toán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

     

    Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và  kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

     

              - Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

              Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm

    hoặc giá vốn hàng hoá)

                      Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

              Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

              Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

                       Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)         .        

     

              - Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

    Nợ các TK 623, 627, 641, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)

    Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm 

        hoặc giá vốn hàng hoá)

    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

    Văn bản bạn xem link bên dưới :

    http://www.thuvienphapluat.vn/search/advanced.aspx?keyword=244%2f2009%2fTT-BTC&area=1&match=True&type=0&org=0&signer=0&sort=1&lan=1

    Về vấn đề này, mình nghĩ ko có gì băn khoăn cả, luật quy định rõ như ban ngày rồi. Có tí vốn liếng hiểu biết nào đã hướng dẫn bạn cả.BV ngừng trao đổi vấn đề này với bạn sau bài viết này.

    Hãy làm theo quy định PL, cái gì luật không quy định thì hãy làm khác đi.Ở đây luật quy định mà bạn làm khác đi thì là VPPL đấy.

    Thân chào bạn!

    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hoàn thiện sổ sách kế toán, đại diện cho KT doanh nghiệp thực hiện công việc quyết toán thuế với CQ Thuế tại trụ sở DN, soát xét hệ thống sổ sách kế toán/doanh thu/chi phí...,lập hồ sơ tài chính tín dụng Ngân Hàng, Đào tạo nghiệp vụ thuế, kế toán, kỹ thuật quản lý tài chính cho ban lãnh đạo & ban kế toán trong doanh nghiệp tại Hà Nội & các tỉnh lân cận...Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Ms.Vân : 0949.292.026 / Email van.tax06@gmail.com / Skype : van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    nhungtong8388 (19/02/2011)
  • #200147   10/07/2012

    velvet
    velvet

    Sơ sinh


    Tham gia:10/07/2012
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


     

    nhưng mà chị bích vân ơi, đó là cách định khoản.thế còn khi mình viết hóa đơn thì thế nào ah?

    Cập nhật bởi ntdieu ngày 10/07/2012 08:50:46 CH xóa phần trích dẫn quá dài
     
    Báo quản trị |  
  • #187327   21/05/2012

    trangbt85
    trangbt85

    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:24/10/2011
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 580
    Cảm ơn: 11
    Được cảm ơn 3 lần


    Chị Bích Vân ơi! Hàng tồn kho của em có mấy bộ bàn ghế salong, giờ em muốn xuất dùng cho văn phòng thì em vẫn viết hoá đơn gtgt ( giống như viết cho khách hàng) bình thường ạ? giá trị xuất bằng đúng với giá mua vào và viết thêm vào là xuất dùng nội bộ và vẫn  viết cả thuế VAT 10% và kê khai trên báo cáo tháng cả ở tờ khai đầu vào và đầu ra về số hoá đơn đấy ạ? Em rất mong nhận được góp ý của chị!
     
    Báo quản trị |  
  • #187341   21/05/2012

    Ngoankt
    Ngoankt
    Top 75
    Male
    Lớp 2

    Bến Tre, Việt Nam
    Tham gia:17/06/2011
    Tổng số bài viết (466)
    Số điểm: 3904
    Cảm ơn: 173
    Được cảm ơn 189 lần


    trangbt85 viết:
    Chị Bích Vân ơi! Hàng tồn kho của em có mấy bộ bàn ghế salong, giờ em muốn xuất dùng cho văn phòng thì em vẫn viết hoá đơn gtgt ( giống như viết cho khách hàng) bình thường ạ? giá trị xuất bằng đúng với giá mua vào và viết thêm vào là xuất dùng nội bộ và vẫn  viết cả thuế VAT 10% và kê khai trên báo cáo tháng cả ở tờ khai đầu vào và đầu ra về số hoá đơn đấy ạ? Em rất mong nhận được góp ý của chị!

    Bạn đọc và làm theo hướng dẫn ở trên 

    Cài đặt phần mềm kế toán.

    Liên hệ Anh Ngoạn 0937036447

     
    Báo quản trị |  
  • #187347   21/05/2012

    thucdoanki
    thucdoanki

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/05/2012
    Tổng số bài viết (20)
    Số điểm: 470
    Cảm ơn: 5
    Được cảm ơn 3 lần


    Hello bạn,
    Cho mình hỏi thêm chút nha, theo bạn thì khi xuất dùng nội bộ thì ghi hóa đơn GTGT đầu ra đúng không, rồi nộp thuế khoản này đúng không?
    Nhưng cho mình hỏi chút, nếu tiêu dùng thì mình sẽ phải chịu thuế GTGT chứ, có nghĩa là không dc khấu trừ phần thuế mình tiêu dùng. Nếu nói như bạn thì hơi có mâu thuẫn chút xíu?
    Cũng như bạn đi siêu thị thì trong hóa đơn đó đã có thuế GTGT rồi chứ, có nghĩa làm mình chịu cho thuế cho những mặt hàng mình mua. Vậy là sao ta.
     
    Báo quản trị |  
  • #187354   21/05/2012

    mrvanthuc
    mrvanthuc
    Top 50
    Male
    Lớp 8

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:23/04/2009
    Tổng số bài viết (774)
    Số điểm: 11146
    Cảm ơn: 148
    Được cảm ơn 658 lần
    Moderator

    thucdoanki viết:
    Hello bạn,
    Cho mình hỏi thêm chút nha, theo bạn thì khi xuất dùng nội bộ thì ghi hóa đơn GTGT đầu ra đúng không, rồi nộp thuế khoản này đúng không?
    Nhưng cho mình hỏi chút, nếu tiêu dùng thì mình sẽ phải chịu thuế GTGT chứ, có nghĩa là không dc khấu trừ phần thuế mình tiêu dùng. Nếu nói như bạn thì hơi có mâu thuẫn chút xíu?
    Cũng như bạn đi siêu thị thì trong hóa đơn đó đã có thuế GTGT rồi chứ, có nghĩa làm mình chịu cho thuế cho những mặt hàng mình mua. Vậy là sao ta.


    Bạn hiểu như thế nào là tiêu dùng nội bộ? Hóa đơn này vừa là đầu vào vừa là đầu ra ( Nợ 133 có 3331 ) thì thuế đâu có mà phải nộp bạn hiền?

    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế tại TPHCM và các tỉnh liền kề . Quý DN có nhu cầu liên hệ : Văn Thức - ĐT 0988543342 Thông tin chi tiết xem thêm tại đây

     
    Báo quản trị |  
  • #187363   21/05/2012

    thucdoanki
    thucdoanki

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/05/2012
    Tổng số bài viết (20)
    Số điểm: 470
    Cảm ơn: 5
    Được cảm ơn 3 lần


    ah không, mình biết là nếu xuất hóa đơn thì xuất theo giá vốn, thuế đầu ra = thuế đầu vào, nếu vậy thì giảm thuế đầu vào xuống thay vì bạn phải chịu khoản thuế này.
    VD: bạn mua 3 hộp mực (khai báo thuế GTGT đầu vào 3 hộp mực này), xuất bán 2 hộp (được khấu trừ thuế 2 hộp này=> số còn dư nộp thuế), còn 1 hộp mực thì xuất dùng, vậy thuế GTGT đầu vào của hộp mực này cũng dc khấu trừ, đúng không ?
     
    Báo quản trị |  
  • #200146   10/07/2012

    velvet
    velvet

    Sơ sinh


    Tham gia:10/07/2012
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    em muốn hỏi anh chị 1 số việc như sau:

    công ty sản xuất máy tính, e lấy 1 cái ra dùng trong văn phỏng.giá vốn là: 7.000.000.Giá bán là 7.520.000(chưa bao gồm thuế)

    1. vậy khi e xuất dùng nội bộ, hóa đơn e phải ghi theo giá vốn, hay theo giá bán?

    2. còn khi định khoản, e định khoản như sau

    Nợ tk 632: 7.000.000

    có TK 155: 7.000.000

    p.a dthu:

    nợ tk 642: 7.000.000

    có tk 512: 7.000.000

    p.a thuế vat:

    nợ tk 1331: (7.520.000*10%)

    có tk 3331:  (7.520.000*10%)

    e định khoản vậy đúng không ạ?

     
    Báo quản trị |  
  • #200928   14/07/2012

    EM Cũng nghĩ như chị Hiền..vì nếu ví dụ của chị  Hiền thì lúc đầu mình đã định khoản cho

    Nợ 133: VAT của 3 hộp mưc

    tới lúc xuất dùng nội bộ lại định khoản Nợ 133 nữa a

     

     
    Báo quản trị |  
  • #201294   16/07/2012

    thuy1506
    thuy1506

    Female
    Sơ sinh

    Hà Tĩnh, Việt Nam
    Tham gia:12/12/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 135
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cty mình cũng vừa xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ. Như mrvanthuc nói, thì thuế đầu ra = đầu vào, mình có đọc TT 244 về nghiệp vụ : N1331, C3331.

    Nhưng mình lại thấy thắc mắc: cty mình kinh doanh xăng dầu.

    Khi nhập lô dầu về đã ghi nhận: N156 (1000L)

                                                               N133

                                                                         C331

    Vậy khi lấy xuất dầu tiêu dùng nôi bộ (300L) : Mình phản ánh Doanh thu theo Giá vốn (giá vốn phần mềm kế toán  tự tính)

    Vậy giờ thuế đầu ra cũng tính như thế nào đây: thuế đầu ra= giá vốn *10%. Em tính như trên thì thuế đầu ra không bằng thuế đầu vào được ạ.

    Trong trường hợp của em thì hạch toán như thế nào ạ.

    ho thuy

     
    Báo quản trị |  
  • #284581   05/09/2013

    hongphan0310
    hongphan0310

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:05/09/2013
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Em là thành viên mới ạ. Anh chị ơi, em muốn hỏi hàng hóa tiêu dùng nội bộ dùng cho sản xuất kinh doanh thì có được phép tính thuế tiêu thụ đặc biệt không ạ?

     
    Báo quản trị |