Hàng bán bị trả lại

Chủ đề   RSS   
  • #120232 27/07/2011

    nhungtong8388
    Top 500


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/02/2011
    Tổng số bài viết (109)
    Số điểm: 1795
    Cảm ơn: 29
    Được cảm ơn 18 lần


    Hàng bán bị trả lại

    Cả nhà ơi em hỏi chút
    Tháng trước em đã xuất hàng đi bán nhưng sang tháng này khách hàng trả lại hàng. Vì tháng trước khách hàng đã thanh toán nên bây giờ em phải trả lại số tiền đó. Như vậy định khoản thế này đúng ko ạ :
    1>Phản ánh hàng bán bị trả lại :
    Nợ TK 531
    Nợ TK 3331
    Có TK 131 :( Vì trước đó đã trường xuyên mua bán với nhau nên em qua TK 131 )
    2>Phản ánh giá vốn :
    Nợ TK 156
    Có TK 632
    3>Chuyển trả lại tiền cho khách hàng :
    Nợ TK 131
    Có TK 112
    Hai bút toán 1 và 2 thì ko vấn đề gì em chỉ phân vân ở bút toán thứ 3 em hạch toán như vậy có đúng ko ạ
    Cảm ơn cả nhà !

    _________________ĐỖ ___BẢO ____NGỌC _____________________

     
    14897 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #120446   28/07/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    1) Nợ 156/Có 632

    2) Nợ 531 + 3331/Có 111,112 hoặc 131

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #120515   28/07/2011

    nhungtong8388
    nhungtong8388
    Top 500


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/02/2011
    Tổng số bài viết (109)
    Số điểm: 1795
    Cảm ơn: 29
    Được cảm ơn 18 lần


    Nhưng chị ơi, vấn đề của em nằm ở chỗ là thanh toán qua ngân hàng hai thời điểm đó khác nhau. Hóa đơn xuất trả là tháng 6 và sang tháng 7 mới chuyển tiền trả lại. Em dùng qua tài khoản trung gian 131 đúng ko ạ. Cảm ơn chị !

    _________________ĐỖ ___BẢO ____NGỌC _____________________

     
    Báo quản trị |  
  • #120544   28/07/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    nhungtong8388 viết:
    Nhưng chị ơi, vấn đề của em nằm ở chỗ là thanh toán qua ngân hàng hai thời điểm đó khác nhau. Hóa đơn xuất trả là tháng 6 và sang tháng 7 mới chuyển tiền trả lại. Em dùng qua tài khoản trung gian 131 đúng ko ạ. Cảm ơn chị !

    Dùng 131 là đúng rồi.131 hay 331 là tk lưỡng tính có số dư bên Nợ hoặc Có.

    Khi ck trả lại hạch toán Nợ 131/Có 112

    Không dùng 338 nhé!mất thời gian mở mã khách và ko đúng bản chất.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #120520   28/07/2011

    BCTCtax
    BCTCtax
    Top 100
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/04/2011
    Tổng số bài viết (622)
    Số điểm: 6123
    Cảm ơn: 385
    Được cảm ơn 282 lần


    Chào bạn!

    Khi bán hàng cho KH bạn đã ghi:
    1) Nợ 632/Có 156
    2) Nợ 131/Có 511 + 3331

    Khi KH chuyển trả tiền:
    1) Nợ 112/Có131 (hết 131 rùi nhé)

    Khi KH trả hàng và bạn chuyển trả tiền cho KH:
    1) Nợ 156/Có 632
    2) Nợ 531 + 3331/có 112
     
    Báo quản trị |