Hạch toán chi phí

Chủ đề   RSS   
  • #39915 31/10/2009

    haktbeeahn1229

    Công dân tiến bộ
    Hưng Yên, Việt Nam
    Tham gia:29/07/2008
    Tổng số bài viết (19)
    Số điểm: 1090
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 2 lần


    Hạch toán chi phí

    Theo Quyết định48/2006/QĐ-BTC, các chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm đều hạch toán ghi Nợ TK 154.
    Cuối kỳ kết chuyển Có 154/Nợ 155

    Nhưng nếu doanh nghiệp trong kỳ chỉ có hoạt động mua vào - bán ra thì các chi phí phát sinh như : tiền điện, điện thoại, lương nhân viên,.. đã hạch toán Nợ 154, cuối kỳ kết chuyển vào giá vốn hàng bán có đúng không các bạn nhỉ ? (Có 154/Nợ 632)
    Cập nhật bởi navelvu ngày 27/02/2010 03:35:52 PM

    Ha Tung

     

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

6 Trang«<23456>
Thảo luận
  • #42250   12/11/2009

    thanhhuels
    thanhhuels

    Công dân mới
    Lạng Sơn, Việt Nam
    Tham gia:21/09/2009
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 1 lần


    Re:Phí rút tiền gửi ngân hàng

    cảm ơn bạn nhiều nha !
     
    Báo quản trị |  
  • #42251   16/11/2009

    ngancat87
    ngancat87

    Công dân mới
    Hưng Yên, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 35
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 0 lần


    Re:Phí rút tiền gửi ngân hàng

    $0 $0phí ngân hàng hạch toán vào 642 mà$0 $0$0 $0 $0
     
    Báo quản trị |  
  • #42252   16/11/2009

    rubynew
    rubynew

    Công dân tiến bộ
    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/07/2009
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 965
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 1 lần


    Re:Phí rút tiền gửi ngân hàng

    TK 635 chỉ dùng để hạch toán các khoản chi phí của hoạt động tài chính,..... hoặc hạch toán khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá thôi
    Còn chi phí rút tiền là một chi phí thuộc chi phí hoạt động của doanh nghiệp nên phải đưa vào TK 642 mới đúng.

     
    Báo quản trị |  
  • #42253   16/11/2009

    thanhhuels
    thanhhuels

    Công dân mới
    Lạng Sơn, Việt Nam
    Tham gia:21/09/2009
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 1 lần


    Re:Phí rút tiền gửi ngân hàng

    Nhưng phí rút tiền, ngân hàng đã trừ thẳng qua tài khoản tiền gửi của công ty em mà. Như vậy hoạch toán vào TK 642 có được chấp nhận không. Đây có thể hiểu như 1 khoản chi phí tài chính ko đúng sao?
     
    Báo quản trị |  
  • #42254   17/11/2009

    rubynew
    rubynew

    Công dân tiến bộ
    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/07/2009
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 965
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 1 lần


    Re:Phí rút tiền gửi ngân hàng

    KHông sao đâu vì ngân hàng trừ thẳng vào tài khoản công ty cũng phải có giấy báo nợ, hoặc chứng từ thu phí, hoặc trên sổ phụ ngân hàng cũng sẽ thể hiện rõ khoản thu phí đó. Thường thì những khoản phí mà ngân hàng thu đều có thuế VAT.Bạn sử dụng những chứng từ ngân hàng cung cấp để hạch toán thuế VAT đầu vào và chi phí nhe.

     
    Báo quản trị |  
  • #42255   25/11/2009

    Thong_MT
    Thong_MT

    Công dân mới
    Quảng Trị, Việt Nam
    Tham gia:24/08/2009
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 0 lần


    Re:Phí rút tiền gửi ngân hàng

    rubynew thật hay, đúng đó bạn ơi, vì ngân hàng hạch toán khoản chi phí đó thì phải có chứng từ thu phí gởi cho bạn, nên bạn sẽ dùng nó hạch toán vào tài khoản642,
     
    Báo quản trị |  
  • #42281   23/11/2009

    ctyquanghanh
    ctyquanghanh

    Công dân mới
    Thái Bình, Việt Nam
    Tham gia:29/10/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 0 lần


    cho cháu hỏi cách hạch toán hàng hóa nhận gia công và đưa đi gia công như thế nào?

    cách hạch toán hàng đi gia công và nhận gia công?
     
    Báo quản trị |  
  • #42282   23/11/2009

    boloncon
    boloncon
    Top 100
    Công dân gương mẫu
    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3535
    Cảm ơn:3
    Được cảm ơn 94 lần
    Moderator

    Xuất NVL đi gia công

    Mình hạch toán xuất NVL đi gia công như sau

    +Khi xuất hàng đi gia công
    Nợ TK 154
    Có TK 152

    +Chi phí thuê ngoài gia công:
    Nợ TK 154
    Nợ TK 133
    Có TK 111,112..

    +Khi nhận bán thành phẩm gia công về:
    Nợ TK 152
    Có TK 154

     
    Báo quản trị |  
  • #44756   04/02/2010

    ltpdong85
    ltpdong85

    Công dân mới
    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:06/01/2010
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cách hạch toán khoản thuế bị truy thu

    Khi DN bị phạt và truy thu thuế thì cách hạch toán các khoản phạt và truy thu thuế này sẽ hạch toán ntn?
    Mong cả nhà cho ý kiến!
     
    Báo quản trị |  
  • #50950   24/03/2010

    haiphu
    haiphu

    Công dân mới
    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:24/03/2010
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn:0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hạch toán và quyết toán

    Kính chào !
    Xin  cho biết:
    Chi nhánh cty tôi hạch toán độc lập, được thành lập để thực hiện một dự án đấu tư tại địa phương. Có một cty là thành viên hội đồng QT, chuyển tiền vào tk của cn cty, và thực chất chi nhánh hoạt động phục vụ dự án, nguồn tiền chính từ cty này. Vậy cho tôi hỏi: + Hạch toán số tiền đó trên tk nào: 136? hay 411? hoặc là 221?
    + Chi nhánh QT thuế tại địa phương hay về cty qt?
    Xin sớm trả lời giúp tôi, tôi đang rất gấp.
    Chân thành cảm ơn !
     
    Báo quản trị |