Mọi người giúp em nghiệp vụ này với.
Cuối năm 2013 công ty em có hóa đơn văn phòng phẩm :120.000.000đ, thuế VAT 12.000.000 đ
Năm 2013, em hạch toán: Nợ TK 6422: 120.000.000
Nợ TK 133: 12.000.000
Có TK 3311: 132.000.000
Sang đầu năm 2014 thì có bảng kê chi tiết của hóa đơn 132.000.000, thực ra hóa đơn này là lấy hàng hóa em đã hạch toán nhầm vào chi phí (6422), sang năm 2014 em phải điều chỉnh thế nào cho hợp lý.
Mong mọi người giúp em. Thanks