e chào anh chị
a chị cho e hỏi chút:
T9/2014 công ty e có nhận được thông báo của cán bộ quản lý thuế về việc bị gạt bỏ 2 hóa đơn GTGT đầu vào do bên bán họ trốn thuế. 2 hóa đơn đó đã được e hạch toán và kê khai từ T12/2012. bây h e phải điều chỉnh và hạch toán như thế nào?
công ty e là về bên xây dựng, 2 hóa đơn đó là hóa đơn về chi phí. vì e nghĩ nếu điều chỉnh thì sẽ ảnh hưởng đến thuế TNDN và BCTC nên e chưa bjt xử lý thế nào. mong các anh chị giúp đỡ cho ý kiến.
thanks!